借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
老师,请问别人一辆车挂在我们公司的,我们公司做了固定资产,也计提了折旧,现在人家把车又过户回去了,我们应该怎么做账?
老师,有一辆小车买的时候是以我们公司名义落户的,但是钱不是公司出的,公司做了固定资产也计提了折旧。现在那个车主把车子通过二手车交易市场开票过户回去了,请问我们公司应该怎么做账?
经营范围是蔬菜的,开普票免税,对方公司是不是可以抵扣9%的进项税额
老师你好!企业是农业卖自产鸡蛋,对方要按礼盒开增值税免吗
请问外贸企业平时出口货物是免税和退税的,收到客人的模具费需要怎么处理,此模具是不出境,在国内生产出口货物用的。
老师,您好,请问自己种的杨梅是开水果还是林业产品呢
一般纳税人,四月份收到收到商品的专票,但四月份没有对应的收入就没做成本,该发票就没有处理,这样可以吗?然后去年收到的进项成本票,对方六月份作废了,这个我要怎么做分录
医药健康品是做业务费吗
老师,车辆年审检测费记入什么科目?
老师,出差期间,请客户吃饭,属于差旅费还是业务招待费,还是都行
老师,论证费合同需要交印花税吗
核算成本,比如我司不留库存,这个工单采购多少就发多少给生产,可以直接用采购单价算成本吗,是不是不符合会计法
对方压根就没有打钱进来的。当初买的时候人家也就是单纯的把车落户到我们公司,现在过户回去而已,没有资金来往的
那就银行存款换成营业外支出
固定资产原值23万,已经计提折旧6万,那固定资产清理就是17万,第二步就直接借:营业外支出17万,贷:固定资产清理17万,对吗?
对的,就是这么做账的
那我应该以什么作为原始凭证呢
这个用折旧表做附件就成
这样操作合法不?等于公司的固定资产就直接这样给了别人,有没有什么风险?
挂靠本身就是不合理的