借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
老师,请问别人一辆车挂在我们公司的,我们公司做了固定资产,也计提了折旧,现在人家把车又过户回去了,我们应该怎么做账?
老师,有一辆小车买的时候是以我们公司名义落户的,但是钱不是公司出的,公司做了固定资产也计提了折旧。现在那个车主把车子通过二手车交易市场开票过户回去了,请问我们公司应该怎么做账?
老师我上个月做了一笔收入发现忘记做销项税额了怎么调整, 上个月我做的借银行500贷主营业务收入500,忘记做销账了这个月怎么做账调整过来
老师,请问一下实收资本实缴到位,我也做了公示,请问下在哪里可以查到呀
我们公司食堂采购肉菜等物品,对方开票是个体户开的,对公可以打给个人嘛
老师,怎么快速查今年交了多少税?
个体户有社保,需要把工资薪金个税开通嘛
请问,航空运输电子客票行程单算是普票还是专票
根据项目合同总价,预估各类费用成本预算怎么做呢?
老师,员工出差餐补需要餐费发票吗
目前规模不大可以选择小企业会计准则,以后符合情况了再改用企业会计准则吗?改准则麻烦吗?
施救拖车合作事项,收益分配,修理厂占60%,我公司占40%,假如收我公司收到一笔200元施救费,并开具发票给客户,是按我公司分配的那部分收益进收入并计提税费,还是按开票金额进收入、计提税费,再进行分配呢?我公司小规模纳税人,该怎么做分录。
对方压根就没有打钱进来的。当初买的时候人家也就是单纯的把车落户到我们公司,现在过户回去而已,没有资金来往的
那就银行存款换成营业外支出
固定资产原值23万,已经计提折旧6万,那固定资产清理就是17万,第二步就直接借:营业外支出17万,贷:固定资产清理17万,对吗?
对的,就是这么做账的
那我应该以什么作为原始凭证呢
这个用折旧表做附件就成
这样操作合法不?等于公司的固定资产就直接这样给了别人,有没有什么风险?
挂靠本身就是不合理的