咨询
Q

2022年9月份申报8月份的增值税及附加税,并且银行已扣款。后来当时的会计应该是发现申报错了,申报数据比实际开票收入要多,就更改了申报表,导致产生了退税。但那个时候没有处理,我是前几天发现了,就和税务局咨询,昨天增值税和附加税产生的差额已经返还给单位。你说这笔分录该怎么处理?借银行存款,贷利润分配-未分配利润对吗?使用的小企业会计准则。

2024-04-23 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 14:23

你好,你要冲销原先多申报的收入,是不是多申报的没做账。

头像
齐红老师 解答 2024-04-23 14:25

你好,如果多申报了,那应交税费—未交增值税是会出现借方余额的。现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费—未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你要冲销原先多申报的收入,是不是多申报的没做账。
2024-04-23
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
借,借银行存款,贷,应交税费, 借,应交税费,贷利润分配,未分配利润。 用这一个方法,因为跨年了。
2025-03-06
你好税金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×