你好,你之前做了成本费用的话,抵扣了所得税,需要纳税调增的。

老师好,想咨询一下我单位租赁费机械费,现在找对方开发票,对方是个人,他去税局代开发票时需要交个税,然后他就没代开,去找他朋友,用他朋友的公司给我们开的发票,然后我这边付款用公户给他个人转款,这样有风险吗?
想咨询下老师,比如说我是A公司的法人,但我要给B公司开劳务发票,这样操作有没有风险?
我们公司去年开了一张发票给别的公司,但是截止到今年,对方还没付款,并且工程也没有进行,我们公司可不可以直接把之前开的发票红冲掉?这样会不会有什么影响?
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师,我们七月开出去的发票,现在对方说要冲红重新换个公司名称开给对方,然后前期打的款说签一个代付款协议。这样是可以的吗?对我们有什么影响吗
老师咨询一下,在电子税务局怎么变更法人
甲方罚款做营业外支出和税务局罚款做营业外支出,税务局罚款要纳税调整吗
老师你好,公司制造业采购工作服,有车间工人穿的,有各部门穿的,这个该怎么做凭证
请朴老师回答,老师我刚才问的是本日合计和本月合计一起是最后一笔的,但是如果还没到最后一笔,这么画对吗
老师您好,我们公司开立以来一直0申报, 今年3季度申报了金额,想要改回0申报,目前公司小规模, 实际销售额季度也没有超过30万 会不会触发税局整改?
老师好,集团母公司在2025.5月把账上做为固定资产的立体停车场账面价值为513.84万,做为股权划转到子公司,当时母公司做了借:长投513.84万元。再11月份时做了资产评估该立体停车场评估价为686.76万元,对于增值的172.93万元,账务上需要做处理吗?麻烦老师帮忙解答一下 谢谢。
老师 之前小规模采购的商品已经结转了成本 所以库存商品项目栏没有数,现在转成一般纳税人 盘点了库存后按实际数量入的库 把之前转的成本冲销出了一部分,现在问题是库存对上了 但是月末结转损益的利润虚高 我要怎么做账
收到手续费专用发票要怎么做账啊,是要转入待抵扣税里吗
老师,你好,申报迟了税务局罚款是怎么扣?
老师 我公司是软件公司又是高新企业 可以享受增值税即征即退政策吗,我们有软著 还有专利 在税务局备案的时候备案哪个呢
我个人开的发票一直在我个人身上,并未交给付款的公司,我这边单方面红冲,会不会对付款公司有什么风险
企业那边没有抵扣是吧,没有抵扣的就不影响。
对的,企业没有抵扣,但是税务那边怎么知道企业之前没收到发票并且没有做抵扣呢?
你好,他没有做账务处理就不会抵扣。
那么我现在要付款公司写一个情况说明给我红冲发票,这个怎么写呢
好,业务取消不行吗?本人在某某时间开具给某某企业某某发票,由于业务取消,特此红冲。
好的,谢谢
那业务取消的原因可以具体写些什么呢
你给对方开的是什么业务发票?
找一个理由吧,行吧,实际情况我也不知道,没法给你填写。
两年前开的机械租赁发票,金额比较大,目前就是想把发票红冲嘞,因为之前一直找不到发票原件
你直接写业务取消就可以啦,税务局哪里没问的那么详细呀?
好吧,要要求写个情况说明,所以怕到时候一直问
没有提供服务,提前开了发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。