靠的就是以被挂靠方的名义对外经营。挂靠方就是提供成本票,这些,然后做的是内账。

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我想问一下,我们是建筑公司,别的单位挂靠我们公司,他们的钱甲方以劳务费的方式打在了我们的账户,那我怎么合理的把这些钱给挂靠单位付出去
(挂靠)结算60万,被挂靠方给甲方开了9%的票,我们给被挂靠方开了3%的票,再找别的开了10万的9%的材料票,给被挂靠方公司,他们要收取3%的管理费,这个钱怎么算账呀,她们是直接
老师,比如公司经常有些被挂靠的项目,就是以我们公司名义做了项目开了票,收到款了转给老板,老板又转给挂靠方了,这样造成老板借了公司好多钱,这样的情况要怎么处理呢?
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
@朴老师,我们采购的原材料,结果原材料坏了,支付的维修费计入什么科目?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不
钱都是玻璃被挂号方式正确的。
钱拨付给被挂靠方是对的。
但被挂靠方的钱打到我们公户呢?
您看一下以什么名义打进来的看备注。
我们向被挂靠方提供成本票(比如哪些发票是我们成本票呢?)我们的经营范围是电力安装和工程施工
你好成本票就是看你这个项目发生什么成本,比如人工费的材料费的机械费等等看实际。
材料费和人工费都有,我开项目名称可以直接开建筑工程*工程服务吗?
你不是开这个,你是给提供成本票,我建议你你和你的被挂靠方确认。开建筑服务是挂靠方给甲方开。