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老师,供应商给我们开发票多开了200元钱,不退回了,我们应该怎么记账啊

2024-04-23 17:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-23 17:27

多开的金额先挂应付账款,以后转入营业外收入

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多开的金额先挂应付账款,以后转入营业外收入
2024-04-23
你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 营业外收入 200 
2024-04-24
多开的发票计入到应收账款里面
2021-04-27
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
2020-09-23
你好!这个你可以计入营业外收入
2024-04-25
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