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老师,供应商给我们开发票多开了200元钱,不退回了,我们应该怎么记账啊

2024-04-23 17:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-23 17:27

多开的金额先挂应付账款,以后转入营业外收入

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多开的金额先挂应付账款,以后转入营业外收入
2024-04-23
你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 营业外收入 200 
2024-04-24
你好!这个你可以计入营业外收入
2024-04-25
说明对方的会计就是250呀。自己开负数发票就解决了的
2023-04-08
收到9%发票,实际支付了13%税率的货款,相当于供应商补贴了4%的税额。做账时,将这部分补贴视为政府补助或特殊优惠处理,计入营业外收入或其他收益科目,具体操作需参照企业会计准则进行分类和确认。
2024-09-06
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