您好 1.资产类的余期末余额在借方 负债类的在贷方 2.资产类的应收账款期末余额在借方成负数代表收了货款还没有开具发票 正数代表开具了发票还没有收款 负债类的 应付账款期末余额在贷方负数代表多支付了款项 正数代表购买了货物还没有付款

其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
老师,应付账款的期末余额在贷方负数代表什么意思?
老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
应收账款 期末余额在借方且金额是负数 代表什么
应付账款期末余额在贷方有数据 代表是什么意思 贷方数据是负数又是什么意思?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
那为0就是各不欠对方哈 那相互抵消是什么意思呢
为0就是各不欠对方 是的 比如向同一家买了货物又卖了货物给对方 应收跟应付可以抵消
那就平时做账有这种做法吗?常见不
有的 看单位的业务 如果两个单位生产的正好是彼此需要的 就会这样
好的 谢谢老师 资产类和负债类余额负数和正数都是刚刚你说的那种情况哈
1.资产类的余期末余额在借方 负债类的在贷方 2.资产类的应收账款期末余额在借方成负数代表收了货款还没有开具发票 正数代表开具了发票还没有收款 负债类的 应付账款期末余额在贷方负数代表多支付了款项 正数代表购买了货物还没有付款
是的 就是我上面说的那些哈
就是资产类全部吗 还有负债类全部
就是上面说的往来科目 应付账款 应收账款 预收账款 预付账款 其他应收款 其他应付款
是的 出现期末余额正数和负数就是刚刚你说的那种情况哈
是的 就是我前面说的那些情况
谢谢老师 感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师 我账上的进项和发票勾选系统认证的发票税额不一样 相差600多块钱 这怎么做 调成一样呀
请问勾选系统的发票都入账了吗
勾选是另一个会计勾选的 没做账已经走了 勾选系统里面有三张没有勾选 我手里的发票已经全部做了 我账上少了600多
那您把平台里面没有勾选的都下载下来 然后跟您收到的一一对应
我弄了的 还是不付
是勾选平台的比您账上的多吗