你好,这个不正常,你要看是什么原因。
增值税申报表收入会和企业所得税收入不一致吗?
老师请问之前会计报税企业所得税预交表营业收入和增值税营业收入不一致正常吗
固定资产清理增值税上有申报收入,这样就会导致增值税申请表上的金额与利润表上的收入金额不一致 ,这样对吗?企业所得税申报表和增值税申报表也不一致,这样正确吗?
老师所得税申报表上面的收入和增值税申报表收入不一致可以吗
企业所得税报表上的和增值税报表上的收入不一致,正常吗?
老师,我们是酒店的,平台帮我做推广,我支付推广费,对方给我们开一张“技术服务费”的发票,请问这张发技术服务费票计入哪个会计科目的二级明细?问题一:是计入销售费用-推广费还是管理服务费-服务费还是销售费用-技术服务费比较合适?问题二:假如计入销售费用-推广费这个二级明细,税务年报的是不是涉及调增?麻烦老师详细看一下问题肯定一下答复,谢谢
从公司转出来的备用金,我需要说明来源吗?还是要开票补到相应的金额
固定资产卖出当月,就要做清理吗 折旧还是需要提的吧
请问一张发票需要分好几次付款,要写什么单据申请,写清楚本次申请多少,已申请多少,剩余多少
老师,您好!个体工商户是凭啥扣除吗?如果年度中用收据入账,年底需要调整吗?
老师 我想问一下 之前老板以备用金用途取出的钱 现在要还回去的话要备注啥呢?还款嘛?
老师,我们是酒店的,平台帮我做推广,我支付推广费,对方给我们开一张“技术服务费”的发票,请问这张发技术服务费票计入哪个会计科目的二级明细?问题一:是计入销售费用-推广费还是管理服务费-服务费比较合适?问题二:假如计入销售费用-推广费这个二级明细,税务年报的是不是涉及调增??
老师,您好,我公司9月份未往出开票,但是有成本票,7月暂估成本票了,在9月直接结转成本,成本可以么?
老师,残保金是按年申报缴纳吗?每年申报截止时间是9月30日?
老师,您好~想咨询下:一般纳税人,现在9月的发票,进项可以进行抵扣操作吗?还是要等到10月。另外,统计确认可以操作吗,时间?
工程上发生了成本,开了进项发票,所得税要求预估收入,但是没有开票,增值税报表没有收入。
你好,是谁要求你预估收入,税务局吗
是的,税务局查到年度成本金额大于收入金额,说数据不合理
你好,其实你这个本来是没做好了,你不应该去结转成本的。 这样子的话,你增值税可以确认收入,当不开票收入。
我没有结转成本,成本是税务局直接筛选的进项发票,把这个当成的成本。
成本不是看的报表
你好,你们税务局会查账啊。这样企业被查的死死的