填在财务费用的其他栏
A105000纳税调整明细表中的扣除类项目第23行次佣金和手续费支出是填财务费用的手续费帐载金额吗?
老师,汇算清缴申报表里的表A105000纳税调整项目明细表中的佣金和手续费支出是填写财务费用-手续费的数据吗?
老师,请问所得税年报中的纳税调整项目明细表中的佣金和手续费支出是填财务费用_手续费吗
老师所得税年报里纳税调整明细表,第十一行佣金和手续费支出,需要填写财务费用手续费吗
老师,申报税务年报,银行手续费在期间费用明细表中填写在哪一栏?填写在佣金和手续费这一栏,纳税调整项目明细表出现需要调增?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
佣金和手续费不填吧
那个是保险行业填报的
纳税调整那的手续费就不填吧
财务费用的手续费填在财务费用的其他栏
职工薪酬及纳税调整明细表下的工会经费支出是填应交税费__工会经费吗
填你上年计提的工会经费
我计提是借:管理费用-工会经费 贷:应交税费-应交工会经费,是填这个数吗
是的,就是贷方计提的金额