你好,就是当月收入不要冲为负数
老师,去年的发票还能红冲吗,红冲的话是调减本月的金额吧?
老师,本月冲红了上月的票,这个月开票额是看实际销售金额244173.46元?冲红会减少本月的开票数?
当月开出红冲发票,当月的进项需要认证超出红冲金额的发票,还是销项开出超过红冲金额的发票?
上季度开的票,这季度红冲,不开了,公司是以开票金额申报的印花税,这种情况印花税怎么报?是总开票金额减去红冲金额报,还是只报正数发票的金额?
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
老师季报,事项3资产损失怎么理解?我选是还是否?
我们的合作律师出差和公关费如何入账
老师你好,财务报表季报,比如第3季度利润表,本月金额填9月份金额还是填和本年累计金额一样数字呀?急急
像园区买花卉种植,这个入什么费用
我们的合作律师出差和公关费如何入账
我们公司投资了一家房地产公司10%的股份,开发一项楼盘项目。赚取卖房的利润。请问我们公司这10%股份分期投入,分录怎样写
老师,这种发票怎么查询
请问把借应付职工薪酬做成了管理费用,汇算清做账载金额和实际发生额怎么填
老师 我们公司自己装修买的门窗玻璃 粉刷涂料什么的可以收专票吗?收到的专票可以抵扣吗,像这样开专票好还剩普票好?我们是一般纳税人销售产品公司。
请问老师,a员工聚餐的福利费,b过节发给员工的月饼礼盒。这两种福利费,是b需要跟工资汇总申报个税,a不需要申报个税对吗?但是这两种福利费做账的时候都需要通过应付职工薪酬-职工福利费计提对吗?现在申报第三季度企业所得税需要填“已计入成本费用的职工薪酬”数据,是这两种福利费都包含在内了吧?(三个问题,辛苦老师解答,谢谢)
红冲额是291万含税,跟哪个数字比
如果你的红冲金额是含税的,和1467425
4月开票额含税438万,本月红冲291万可以吗
看错了,和438比,和总收入
那本月红冲多少才行
小于总开票438. 建议:这样红冲发票是风险很大的,要谨慎处理
你帮忙再看看确定吗?
是的,因为你出现负数收入的话,在申报的时候报表是提交不了的
我们老板怎么说是跟146万比
他说的意思可能是这种,总的开了438-已经冲红291=所以跟146比
是不是这月冲291万可以是吧
是的,可以这样冲的
下个月申报这月的,红冲上个月销项发票,销项额是自动生成减掉上个月红冲额,还是要手动填负数发票,在哪里填
申报表他会自动减的
自动减是这个月,这个月红冲上月下个月申报要手动计算填,12366讲的,你们讲的不清不楚
你好,只要是正常开票的,系统都是会自动带出数据的,如果带出来的不对,就需要手动改一下