你好,不可以的,你看下你有这个经营范围吗?有这个经营范围让你税务局增加税种认定。

小规模公司经营的美容店,都是无票收入,报增值税时服务那一栏不能填写,只能填在货物及劳务那里,总额没超45万,就填在货物及劳务那里要紧吗
老师,我们公司一般安睡人 销售货物,在申报增值税的时候,税目销售货物那一栏填不了灰色,只能填下面的销售服务,怎么处理这种
老师好,出口货物增值税申报是填在免税未开票那一栏吗,为啥我的这一栏填不了,只能填服务那一栏
老师我想问下 在季度申报增值税的时候,我们开票收入是咨询服务费,是不是应该填在服务,不动产的销售那一列呀
这个月开了货物发票,开了一张服务发票,增值税申报表中服务那一栏是灰色的,填不了,我可以把服务那张的金额合并到货物里面吗
那我之前都是这样填的,怎么办
你好,你现在找你税务局那边儿给你增加税种认定。
只要有经营范围,怕什么呀?
哦哦就是之前的收入是咨询服务费,我填在货物那也没事是吧
不可以选择正确的来填写
那之前都申报完了怎么办呢
可以去更正的,可以去修改。
从几月份开始,不对的。然后让税种认定里面选择所属期几月份。
那这样改完之前的增值税申报还得需要重新更正申报吗
好对的是的需要去修改。