然后你再做一个借营业外支出贷应收账款。

老师,我朋友公司接了一个业务单,但是那边要求公司给他冲几十万的发票,他又想接这笔业务。又怕收高了得罪别人。我想请教你一下,30万以内,他收多少点合适。超过30万以上的发票怎么处理会比较好
你好,老师,请问一下,比如我们公司老板叫他朋友替我们付供应商设备款50万,供应商有开票给我们50万,那我们公司正常应该要从我们对公转入供应商50万,那这样他朋友代付设备款,那我们应付账款如果没有过账一下,就一直挂应付账款50万,有没有什么办法不过账,能把应付账款消平
老师,公司收到另一个公司打款10万,是通过我们公司过一下账的 不用开票,实际也不是业务款,这笔钱到账后,老板要再拿出去,这个怎么处理比较好,对公转款,可以做无票收入吗
老师,公司收到另一个公司打款10万,是通过我们公司过一下账的 不用开票,实际也不是业务款,这笔钱到账后,老板要再拿出去,这个怎么处理比较好,对公转款,可以做无票收入吗
你好,我想问下,之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商,然后供应商也开票给我们,但是那个销售出去了,但是这个收入不是我们公司的,只是帮别人付款,这种情况下,这个账需要怎么消了
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
那我是不是利润总额增加了,交企业所得税呀
你好,营业外支出降低你的利润,这个不允许抵扣所得税,它也不影响你的利润的。
你这个是虚开了发票的。