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老师,请问一下如果我们客户现在不开票,以后也不知道开不开,那我这个怎么做账报税?后面又来开了我又该怎么处理?

2024-04-24 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-24 23:57

如果客户现在不开票,以后也不确定是否开票,你可以先按未开票收入做账报税。 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 如果之后客户又来开票了,你需要先冲红之前按未开票收入做的分录,然后再按开票金额做正常的账务处理

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如果客户现在不开票,以后也不确定是否开票,你可以先按未开票收入做账报税。 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 如果之后客户又来开票了,你需要先冲红之前按未开票收入做的分录,然后再按开票金额做正常的账务处理
2024-04-24
你好 ,就开就行了,报税时减去这笔
2021-10-26
您好,这个可以按合同来就可以
2025-11-24
您好如果非要开票的话,就得冲销当时那笔未开票收入才能继续开票
2023-10-31
你好 ; 那你就把无票收入 红冲分录了。 在按开票出去 做分录处理报税
2022-03-28
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