项目人员的盒饭计入工资总额好些。误餐补助说不过去的

还是上面的问题后续:疫情期间单位承担公益参加疫情防守的人员盒饭餐费,老师前面说进入福利费,那不是占用了我们职工本身的福利费额度吗?福利费我们每年都超,这疫情盒餐费可包含可扣除14%福利费之内?
老师,员工客饭费,开了餐费发票,直接做管理费用-福利费还是,先做应付福利,月底再结转到管理费用-福利费?
外面吃饭的餐费发票。招待费还是福利费好?如果记福利费会交个税,是这样吗?
每天员工的盒饭钱,要作为职工福利吗?没有发票,私人的,如果不作为福利费,汇算清缴是不是要调整?
老师,项目人员的盒饭是做福利费好还是误餐费好,需要发票吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
但是不是我们的人,就相当于临时请的人,又没得票。想做个误餐费不知道合不合理
那么那个费用计入工程施工-间接费用-伙食费
这种情况还是需要发票,对吗,老师
是的,需要发票才能报销的