你好 会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间------可以的哈 ,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?----6月银行导致账可以做 借银行存款 贷其他应付款 收到发票做借其他应付款 贷应交税费 主营业务收入
老师,问题1,是不是所有的记账凭证都由会计做,出纳只负责现金日记账和银行存款日记账的登记? 问题2,实际工作中,很多会计都是月底再统一做账,日期也都是写到当月最后一天,请问1,涉及到现金和银行存款的要登记日记账,那这种的记账凭证是不是就不可以写最后一天。而应该写实际发生时间?不然不就和出纳登记的日记账时间不同?
(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时,发现以下问题: 1、出纳人员在进行银行对账时,发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡,请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时,准备先生成自定义转账凭证,再生成期间损益结转凭证,请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时,发现以下问题: 1、出纳人员在进行银行对账时,发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡,请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时,准备先生成自定义转账凭证,再生成期间损益结转凭证,请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
老师您好,麻烦问一下,我单位已开具发票,对方单位1个月内付款款项,我先做银行存款,在收到款项时把银行回单放入此笔账中,是否可以。我单位业务比较频繁,如果挂应收账款没有有几十笔,如果在余额调节表中调节是否可以。
老师您好,我想问一下,会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
我们有A和B两个公司,B公司代A公司收付款,C公司借款给B公司,实际用于A公司,我在做A公司帐务时如何处理
老师你好,我想问一下210这个题答案里面的股权现金流量是怎么计算的,看不懂?
小微企业和个人所得税之间有什么关系吗。 举个例子:某会计师事务所(普通合伙或者特殊普通合伙),这种只有交个人所得税,但是我看天眼查看到一些合伙制企业是小微企业。我主要的问题是:小微企业应该只试用于有限责任公司吧,那种个体工商户,合伙制企业应该不适用吧
申报印花税的时候。先保存,不要申报,怎么操作?
外部融资需求量怎么理解?
在电子税务局申报印花税的时候,我们可以先保全,先不要申报吗?
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如果6月不做银行账,到7月再做可以吗
如果业务发生时间是6月5日,我做账时凭证时间是6月20日,是否可以,这样是否属于账务处理滞后。
如果业务发生时间是6月5日,我做账时凭证时间是6月20日,是否可以,这样是否属于账务处理滞后。 如果6月不做银行账,到7月再做可以吗--可以的哈 可以根据自己的情况确认收入的呀
6月我没做银行存款收入,做到7月,我们请的外部会计事务所,说我做账滞后属于问题,让我6月就做银行存款,7月做收入,实际我是简化了做账,单位收入金额小,笔数多。
你好 你银行存款要根据实际银行流水来做进账 只是收入你可以根据你公司情况来 看放在哪个月确定是最好的
好的,谢谢老师
加油 等你的好评哦