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老师您好,我想问一下,会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?

2024-04-25 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 11:47

你好 会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间------可以的哈 ,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?----6月银行导致账可以做 借银行存款 贷其他应付款 收到发票做借其他应付款 贷应交税费 主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-04-25 11:53

加油,等你的好评哦

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快账用户1745 追问 2024-04-25 11:57

如果6月不做银行账,到7月再做可以吗

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快账用户1745 追问 2024-04-25 12:12

如果业务发生时间是6月5日,我做账时凭证时间是6月20日,是否可以,这样是否属于账务处理滞后。

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:19

如果业务发生时间是6月5日,我做账时凭证时间是6月20日,是否可以,这样是否属于账务处理滞后。   如果6月不做银行账,到7月再做可以吗--可以的哈 可以根据自己的情况确认收入的呀

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快账用户1745 追问 2024-04-25 12:25

6月我没做银行存款收入,做到7月,我们请的外部会计事务所,说我做账滞后属于问题,让我6月就做银行存款,7月做收入,实际我是简化了做账,单位收入金额小,笔数多。

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齐红老师 解答 2024-04-25 14:06

你好  你银行存款要根据实际银行流水来做进账  只是收入你可以根据你公司情况来  看放在哪个月确定是最好的

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快账用户1745 追问 2024-04-25 14:12

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 14:18

加油  等你的好评哦

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你好 会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间------可以的哈 ,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?----6月银行导致账可以做 借银行存款 贷其他应付款 收到发票做借其他应付款 贷应交税费 主营业务收入
2024-04-25
6月发票6月付款6月借库存商品/原材料贷银行存款;这样做,对。
2022-07-08
你好1; 是的; 一般是这样的 ;2.   以实际发生的 时间来写哈  ;  
2023-04-20
你好,内账的这个处理事没问题的
2024-07-09
1、银行存款余额调节表不平衡可能有以下原因: 1.银行对账单的金额与企业的银行存款日记账金额不一致; 2.银行对账单与企业银行存款日记账之间的未达账项没有正确录入; 3.银行对账单的漏记或重记; 4.银行存款日记账的漏记或重记; 5.银行对账单或企业银行存款日记账存在逻辑错误。 为了解决这个问题,出纳人员需要重新核对银行对账单和企业的银行存款日记账,找出原因并进行调整。 2、会计人员在完成自动转账时,应该先生成期间损益结转凭证,再生成自定义转账凭证。具体的步骤如下: 1.生成期间损益结转凭证:在“总账”模块的“期末”菜单中选择“转账生成”,选择“期间损益结转”,选择结转月份和类型(如收入、费用等),点击“确定”,系统自动生成期间损益结转凭证。 2.生成自定义转账凭证:在“总账”模块的“期末”菜单中选择“转账生成”,选择“自定义转账”,选择结转月份和类型(如税金、费用等),点击“确定”,系统自动生成自定义转账凭证。
2023-12-22
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