你好,你们支付给A的奖金,然后B垫付了,是这个意思吗?

你好,公司7月垫付员工6月个人所得税,请问怎么做分录
老师,员工个人拿现金出来先代垫备用金来支付费用,这个分录怎么做
老师,你好,上个月少结转了车间员工工资3500,这个月怎么调啊?分录怎么做?
老师你好,当月申报工资当月缴纳个税了,这个税不在员工头上扣的,这个分录怎么做呢
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
你好 老师 Dhl报关不能按EXW来报吗
计提工资、有人要交个税、分录怎么做
老师,我想问进项专票可以抵增值税 ,可以抵所得税吗?
请问下由于5月份缺进项 ,我可以暂估原料,然后6月冲回吗,这样做风险大吗
老师 我家是卖服装的个体户 2025.7-2026.6月申报的营业额达到了450万 7-9月的加在一起会超过500万 那我7-9月份的营业额 直接按照13%计算增值税吗
老师,进货库存21吨,出库22吨多,可以吗,说是磅差,怎么做账
老师您好,请问银行余额是对的,但是银行利息收入是给另外一个公司的,因为这U盾是给他们用的,是我少记了还是怎么回事,我这个应付给对方的金额差这个几块钱利息?
老师,您好!请问一下报企业所得税的时候实际应付职工薪酬是从哪里看?
个体工商户,利润一个月一万,季度营业税要交多少税啊
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
是的,就是人事先垫付,然后后面在一起报销,这个分录怎么做啊。
借,应付职工薪酬、工资,贷、其他应付款。
然后报销的时候,就是借其他应付款 贷银行存款吗。
是的,对的,是这么做的。
那4月份计提的分录呢
借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资。