你好!你现在是要退多少?

老师,汇算清缴完成后,需要退税300,我没有印象 我点了什么,现在我去一般退抵税管理申请汇算清缴退税,显示是0,在办事项那有一个税务事项通知书,显示已经受理多缴退抵事项,是不是我就不用管了,直接等退税就可以
所得税汇算清缴后导致需要退税1224.81元,我不想让退钱了,我应该怎么改数 需要改多少呢
老师,企业所得税汇算清缴报表填写好之后,实际应补退税额是负数,是不是需要申请退税?如果不想申请退税应该怎么操作
老师,汇算清缴本来是有点利润需要交税的,可是弥补以前年度亏损后还有亏损,就不需要交税了。但是22年还预交了30,这样汇算清缴后显示需退税30,这30不退行吗,,我应该怎样做
汇算清缴本年亏损显示需要退税,如果不想退税应该怎么调整
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
退500多。呢啊
我现在是不想让他退
你好!小微企业的话,是500/0.05,填入纳税调整明细表,扣除类,其他里面
那我账上没有这个数啊,老师
你好!是的。只是为了调而已。因为你要按实际的,你就应该退税
那我账上不用做什么吗?
你好!不用做其他的了
老师,为什么要在扣除那栏填
你好!你是在扣除那栏调增利润。 就是不扣除
老师,怎样填啊,账载金额和税收金额那里怎么填?
你好!就是账载金额填刚说的那个,税收金额不填
啊啊啊,老师,麻烦尽快解答一下。
你好!已经回答了你了啊 账载金额填刚说的那个是500/0.05,,税收金额不填。