您好如果拉材料就用了可以这么做,但是如果没有立马用,最好还是按照上面这么做
装修公司购买的装修材料一般是用多少买多少, 那我还走原材料吗 1 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项 贷:银行存款或应付账款 结转成本时 借:主营业务成本 贷:原材料 2 或者直接 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税—进项 贷:银行存款或应付账款, 老师应该用哪一个分录或者具体应该怎么做分录
#提问#公司外购的材料,然后公司员工带到工地施工,成个过程的分录是这样吗? 购进材料时 借:原材料 贷:银行存款 使用时: 借:工程施工 贷:原材料 应付职工薪酬 收入结转时: 借:主营业务成本--XXX工程 贷:工程施工
老师,公司给高速送料,在我们公司属于原材料,我们采购的,不入我们仓库,直接送到客户那里了,怎么入账呢? 采购 借:原材料 贷:应付账款 支付采购款 借:应付账款 贷:银行存款 销售 借:应收账款 贷:原材料 收款 借:银行存款 贷:应收账款 这样做分录行吗? 贷
老师好,采购的材料直接运到工地上,不做入库,给客户开13%的发票,收到进项发票时做分录:借:工程施工-合同成本-直接材料,贷:应付账款-某某公司,结转成本时:借:主营业务成本-销售成本,贷:工程施工-合同成本-直接材料,您看这样做对吗?
公司直接从厂家那买材料到工地,公司做账应该做笔入库分录,入库时:借:原材料 进项税 贷:应付账款 给钱时:借:应付 贷:银行。如果不通过前面两笔分录,直接入成本可以吗?付钱时:借:施工成本 进项税 贷:银行这样行不行的?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
拉材料的指材料当时直接发到工地?
这是拉到工地以后立马就用了
如果直接做分录:借施工贷银行,假如想通通应付,又想通过入施工成本怎么做分录好?
借,工程施工贷,应付账款。借,应付账款贷,银行存款
月尾结转时借主营业务成本贷施工成本对吗?
对,没错的,是这么做的
入账时主营业务收入,收入不用做一笔结转吧,又给点结账时它自动到出的?
对,一般的话它会自动结转损益到本年利润里面
因为分很多项目,可以在主营业务成本和主营业务收入上设个二级科回加项目吗?
可以的可以增加二级明细科目,这样核算的更清楚一点
在基础上要不要设三级科目,比如什么材料之类的?还是单单这个项目名称就行
这个看您核算的要求了,核算要求很细,就得设置到三级明细科目
因为是做内账的,不过他要求每个项目应该交多少税,利润去到哪里,入账时进销项是不是要做价税分离好?
对,那肯定是需要价税分离做账的
因为我看有些内账是不用价税分离,直接入成本和收入,如果按照我上面说的是不是要价税分离?还有拿货是13个点,卖出去也是13个点是不是没有的赚了?
这个对肯定是价税分离的,如果说你是平价卖出去的话肯定是不赚钱的,但是你买卖的话肯定是会有差价的
老师,按你上面说的材料直接拉到工地使用可以用借:施工成本 进项税 贷:银行。 原材料不入库存是直接进成本可以吗?
对 领用了 就可以直接计入成本了