您好!不行,你这个分录,增加了银行存款了

看到前任做账分录,银行付款给法人,借:其他应付款-法人贷:银行存款对吗,摘要往来
员工提取备用金会计分录,是借方 其他应收款某员工,贷银行存款吗
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
公司对公账户的钱转出做备用金 可以直接转给会计吗 分录做 借:其他应付款—会计 贷:银存 借:管理费用—备用金 贷:其他应付款—会计 这样做合理吗
老师,法人从银行提取的备用金和从银行转给自己的往来款,都可以借:其他应付 贷:银行存款吗
甲公司开票给丙,丙把款付给了乙,乙和甲没关系,这样乙怎么做账?
老师你好,老板有两个个体户,一个是查账征收,一个是定期定额,查账征收的开很多票。也交了经营所得税,A表哥和B表都申报了,定期定额的没有开什么票也没有超额,这样的话,需要申报C表吗?因为刚刚填写C表时候,添加另外那个定期定额的公司时候,收入0添加不上去。
个体工商户查账应税所得率征收的,需要做汇算清缴吗?
老师,公司的闲置的固定资产,在税法上准予税前扣除吗?汇算清缴需要调整吗?
老师,我司员工张三是黑户,因为个人原因所以没办法办银行卡,请问让他儿子代收工资可以吗?做个代收工资协议。
郭老师,社保基数是怎么要求的
老师,这个月先入账销售费用,下个月再开出来发票可以么
老师,直播补光灯计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我从成都买的材料回来,运费是对方公司支付的,但是他们找的个人拉到我们工地上,像这种,我需要运输的票作为原始附件,这种我应该怎么处理嘛?
老师你好,残保金什么时候申报
说反了,借其他应付款 贷银行存款
您好!是其他应收款-法人
这两笔呢
你好!它下面这个分录做错了 按上面的凭证这2个冲减了。而不是确认了收入
按她这个做法,银行存款4080不是确认了两次
你好!不是。它这个一借一贷,冲平了
不是借了两次银行存款4080咯
明白了,你第二张发票拍的不全 这样的话,估计是一开始付了一半,后面付了另外一半
提取备用金,借其他应收款-法人 贷银行存款是对的是吧
不是,总的就是4080
这第二笔分录借银行存款4080是不是有点多余了
你好!你下面那个凭证,2个都是借方,肯定拍的不完整了
完整的我拍了,麻烦您看看
你好!看你的凭证,是确认了收入了。
那确认收入为什么还要再借一笔银行存款,上月收款的时候不是已经做了吗
你好!是看银行的,你要看银行账单上是有没有另外收到 所以这也是我上面说估计是一开始付了一半,后面付了另外一半的原因
这笔业务总金额就是4080
你好!你看看银行账单。因为账上做了2笔,如果实际只收到一笔,那就是账做错了
这种怎么调呢,还有附件有银行收款回单和发票,但是凭证里做漏了的
你好!你是确定凭证做错了是吗