同学你好 没有发票就不能税前扣除 全额交生产经营所得税 有扣除的吗

老师你好,我是个体工商户,想办核定征收,结果办错为查账征收了,现在需要填写自然人电子税务局A表,我们普票收入为10万,成本没有进项发票是不是只能填0呢?我们的成本都没有获取发票
你好,我是个体户,一年四季度中,有一个季度超开额度了,税务想把我变成查账征收,请问他们的做法合理吗?如果变成查账征收,我必须需要进项普通发票吗?没有那么多进项该怎么办?查账征收以后税率是多少?谢谢!
你好,想请教下老师关于核定征收个体工商户转成查账征收的做账问题。我们是2022年10月开始被要求转成查账征收的,之前都没有做账,购买材料也没有索取发票,餐厅又是刚成立一年,装修成本蛮高,但是也没票,这些成本费用我能做进账里平摊吗?确实又是发生了,只是没了凭证,我该怎么处理好呢
老师,核定个体工商户今年年初改成查账征收,每年收入在100万左右,然后有一些没有发票的费用支出,这样如果我们改成小规模跟查账征收的优缺点都有哪些呢,变成企业有优势?
老师,我想问下,我们是个体户(餐饮),今年改为查账征收了,如果一年开票额是80万,成本又没有发票只有收据,那我们要交多少税呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,没有发票,最多只有收据,收据可以扣除么,不可以的话,按80万全额交怎么算税
同学你好 不可以的 经营者一年六万也没有吗
经营者在也在上班,6万和专项附加社保这些都不可以扣除
应交税款:214500.00 元应纳税所得额: 800000.00元;适用税率: 35%;速算扣除数: 65500.00元
(80万-50万)*0.35-65500=39500,不是这样算的么,怎么有21.45万了呢?
你为啥扣除五十万?不是没有发票吗
老师,你直接把计算的过程发我看下呢?
80万*0.35-65500 你上面自己说的没有发票呀 为啥扣除五十万
那这个税率表,不是超过50万元的部分是0.35-65500么,没有超过的不是按下面4级来算么?
那是阶梯税率 不是扣除额 你可以分阶梯计算
那我这个80万要怎么算税,不是按阶梯计算么?
同学你好 按阶梯计算的是 30000*5%%2B60000*10%-1500%2B21万乘以20%-10500%2B20万乘以30%-40500%2B30万*35%-65500 算出来就是要交的生产经营所得税
那就是按阶梯算嘛,不是按80万*0.35-65500,对吧
如果按阶梯计算那就是我上面最后一次回复的