没留抵不影响 你出口有对应的进项发票就可以

如果是生产型企业申报国税增值税一般纳税人申报表销售额的第三项(免、抵、退办法出口销售额)和(四)免税销售额 ,这个是可以随意填写吗,还是固定在哪一行里面填写。(比如本月我的内销比较大,我就填在第四。 下月外销大于内销需要退税就填写在三里面)这样可以吗。
申请了留底退税,税务打电话过来说我们是免税行业,不能申请提示有风险要退回去,还要修改报表,进项税额转出,做账时候每个月都是结转,借:应交税费 未交增值税 贷:应交税费 增值税进项税。不明白要怎么转出修改报表
出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?
老师,生产企业出口退税,如果所属期的内销比较多,进项抵销项之后,没有留底税额,也就是当期应纳税额大于零,需要缴纳增值税,还需要计算免抵退税额吗?这样的话,肯定要交税,不用退税了。
老师,公司是制造企业,有出口免抵退税,本月有进项税额留抵15万,外销申报有退税13万,本月会有退税13万,想问一下,如果后面都需要交增值税,本年除了本月外,其它月份都有交增值税,后面如果还都有交增值税,本月的退回13万,后面会免抵掉吗
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
公司买的车辆,这月刚好满4年整,现在想买新车,4s店说旧车卖给个人的话,公司只需要按5%征收增值税,是这样的吗 老师
发票全额开100,因使用优惠卷实付金额97眼员工按什么金额为报销合理
公司买的车满4年再卖给个人还需要交税吗?
老师你好,印花税从23年开始就没有交,需要去补交吗
你好,想咨询一下,我们公司贷款购了一批车款,当时我入账是借,应付账款-供应商,贷,应付票据,银行承兑汇票,同时从一个账户转入保证金账户一笔保证金,(每还一台车款,银行可能内部释放一定比例的保证金,但是我们账户金额不变,没有记录,只会在银行优盾付款界面显示可用保证金额度)现在是我要还其中一台车的车款时,银行直接从保证金额度抵扣了车款,银行账户,保证金账户,票据金额都没有变化,应该就是银行内部划转了抵扣车款,我现在没有实质的银行流水记录,我该怎么做账?
老师,你可以帮我测算一下房东个人200万出租房子要交哪些税,多少钱?如果筹划为个体户多少税费?我们个体户成本费用一年只有30万。
老师,一个个体户,定期定额应纳税经营额是7万,我们应该怎么理解这个税收政策,经营所得税是怎么计算的?是一个月开票不超过7万,就不交经营所得税吗
老师你好:法院判罚的利息是基于合同约定应收的金额计算的,这笔利息财务正确怎么入账呢
老师,我们是制造业,生产牛羊产品,现在我们要开水产品的发票,营业执照经营范围上加上还是需要单独申请水产品的经营范围
意思是提交退税后还是会退税给我们,与增值税申报有没有留底没关系?
是的 是这个意思的