您好,固定资产正常折旧 A105080表 2-7行按实际的数据填列 23年摊销了租入办公室装修费 A105080表 33行按实际的数据填列 23年享受了一次性扣除政策 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0

一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
老师,我公司填制A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表,享有(四)500万元以下设备器具一次性扣除(11.1+11.2)里的两项 1.高新技术企业2022年第四季度(10月-12月)购置单价500万元以下设备器具一次性扣除,在A105000调减 同时 也在A107010又享受加计扣除、重复了一次呢,是否正确呢? 2.购置单价500万元以下设备器具一次性扣除(不包含高新技术企业2022年第四季度购置)在A105000调减,是否正确呢?
老师,22年购入轿车29万,已经在22年税前一次性扣除,22年累计计提折扣7万,固定资产账面价值剩余22万,那23年现在递交季度报表,资产加速折旧明细表的怎么填写呢? 问题:资产加速折旧摊销优惠明细表的怎么填写呢? 1、本年享受的资产原值还是填写29万还是填22万?2、本年累计帐载金额怎么填?是去年的累计折旧费7万加上今年的累计折旧3.5万金额吗?还是只填写今年计提折扣的3.5万? 3、享受加速政策计算的折旧摊销金额是29万,还是22万?
企业所得税资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表 这个表怎么填? 7月份新购置的。 小汽车买价加上车购税=334201.42(这个是填到“本年享受优惠的资产原值”这一项吗? 8月份计提了折旧6614元 9月份计提了折旧6614元 按照平均年限法,有预计净残值16710.07元 麻烦老师看一下这个表是这样子填写吗?
老师,105080表具体怎么填写,有以前年度购入的固定资产正常折旧的,还有23年享受了一次性扣除政策的,有23年摊销了租入办公室装修费的,麻烦老师指导一下这三项的填写说明
老师好,我在报2025年工商年报,上面这个人数基本医疗包含缴纳的 大额医疗费用补助;工伤保险包含补充工伤保险的人数吗
我想咨询下,销售部办公室买窗帘,这窗帘的钱进哪个科目呢?
老师好,民非企业的附加税放什么科目呀,民间非盈利组织准则,里面没有损益类科目
老师,个体户25年因为超了30万被认定为查账征收了,也没申报,今年才知道的,是不是经营所得要全额交税了,没有取得进项票啥的
老师好,生产企业出口货物10万,填写增值税申报表一时候,在免抵退税货物加工修理修配劳务写10万,未开具发票,后来这10万转内销,在13%税率未开具发票销售额 税额这填多少?是把10万当做价税合计金额吗,未开具发票那填写10万/1.13 税额 10万/1.13*0.13?谢谢
老师,报关单上是EXW成交方式,离岸到客户岸这个运费是客户打给我们,我们给找的货运,这个会计,税务,首笔退税应该如何处理
你好老师,我是个人代账了七家个体户小规模公司,昨天登录税务局提示一人同时兼职多家办税人员,要求信息采集,我要如何处理合适?
老师,就是一般的培训费,是收到的专票好,还是普票好呢
面试问怎么处理居间无票成本,把控税务风险?怎么回答
报关的收入,没运费发票,怎么办
固定资产都是电子设备,麻烦老师发一下6行填列的具体说明
您好,好的 A105080表 第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一样的数,分别是原值,累计折旧本年贷方发生额合计,累计折旧期末余额
老师,第6行填的是数据包括一次性扣除政策的固定资产吗?
麻烦老师看一下,哪些填的不合适,一次性扣除政策的固定资产是23年11月购进,12月开始折旧,四季度享受了政策
您好,原来加速的也是电子设备,这个包含的哦。 要把 A105080表 第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一样的数,分别是原值,累计折旧本年贷方发生额合计 结合下面一起加和填入 A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值)
老师,4.5.8列都是原值填写后,调整金额就错了啊,最终调整金额应该是一次性扣除的96055.56啊
您好,不好意思,上面有条信息我们是一个时间发的,我现在才看到 我们的电子设备有直线法还有加速折旧,是要2种考虑结合起来填数的嘛
老师,6行2列填的是本年折旧,5列填的是2列本年折旧+11.2行7列的享受了加速折旧额,是这样理解吗?
您好,不是的,5列是税法的加速,您看这个比如清晰的图解 https://www.sohu.com/a/409611024_120796657
老师,第6行填的是所有固定资产,包括以前年度购进的(没有享受政策,正常折旧),第5列按所有固定资产原值填写后,纳税调整额就不对了,还是没懂啊
您好,咱这个要先把这个加速折扣资产剔除来,自已在表格里预填好,再把加速折旧的也填一行,然后相加再填入表中