你好,这个是个人出的罚款,不会有发票的,一般是财政局监制的票据。这个抵扣不了所得税。

老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,这样我们需要交增值税吗?我们是小规模公司
老师,我们老板私车出租给公司,签了出租合同,但现在发现出租期间没有购买养路费,现在公路局罚款5万元,请问这个罚款是老板出还是公司出?罚款会有发票吗?罚款是不是没有发票也可以允许税前扣除
老师,请问一下 我是小规模纳税人现在每月有房租支出,但房东是个人没有发票给我们,我们只有租赁合同,而且是对公转账了,可以作为企业所得税税前扣除吗?
老师,请问一下 我是小规模纳税人现在每月有房租支出,但房东是个人没有发票给我们,我们只有租赁合同,而且是对公转账了,可以作为企业所得税税前扣除吗?
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
但不是租给公司了吗?不是罚款都允许税前扣除吗
不是的,这个是应该他个人承担的,你们单位不承担。
我看了出租合同内容,其中一项内容是公司负担养路费、保险费等,那既然有了这个约定但公司没有交养路费,这个罚款是不是应该有公司承担?
好,你们这个约定不符合规定。
。《江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(苏地税规〔2011〕13号)第二十四条规定,企业员工将私人车辆提供给企业使用,企业应按照独立交易原则支付租赁费,以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
为什么啊?养路费只能由车主自己承担吗?承租方不能为车主购买养路费是吗
我上面给你发了规定,你看一下的。