你好对的,以公司名义出售就是打到单位的对公账户。

我公司是运输公司,名下有固定资产车辆运输车辆,其中有一辆卖出了,二手车交易市场开了一张二手车销售统一发票给购买人,那我公司要开一张增值税发票把这辆车销售出去,我开给谁??
挂靠物流公司的车辆现在要过户给个人,需要开发票给个人吗?运输发票9个点,那现在要开几个点卖出去呀?
我们是运输公司,有挂靠我们公司的车,过户卖了,但是二手车发票开的太低,现在税务局要罚款,该怎么办
个人贷款购买运输车辆,将车辆挂到运输公司,购车发票开给运输公司,车辆由运输公司统一经营,请问这台车辆运输公司可以计提折旧吗?购车的进项税可以抵扣吗
我们公司是一家运输公司,2020年买入一辆二手挂车,开的是二手车销售同意发票不能抵扣税,现在要卖出这辆二手车,需要缴纳什么税呢
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?
但这个车实际是车主的,只是挂靠,打进公户再打给车主吗
那你再打给车主就好了,对的。
怎么做账呢
你原来和车主挂往来没?
车子挂靠咱们单位是不是在咱们单位的名下?这两个分别回复一下。
挂了的呢,是,当时给咱们开了票40万,然后入的固定资产,现在折旧了22万了
你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。 借其他应付款,贷银行
那收到的31万打给对方怎么做账呢
这个写了最后一个分录就是看一下。
这样其他应付款就有余额了吧,挂靠进来时贷方:其他应付款挂的40万,折旧完剩18万,现在31万转出去,其他应付款的借方还有13万
剩下的余额就双方协商处理。
咱要是约定给人退回40万已经挂网来了,你就应该给退40万。执行执行双方当时的协议约定。
折旧费是企业自己受益了,这个不应该影响原来的合同,看你原来合同咋约定的。