第一个可以的,第二个可以的。

老师好,软件企业小规模纳税人,开发软件并销售(不涉及外购销售),研发费用归集的是研发人员工资等与研发有关的费用,成本和无形资产都是0,然后销售软件计入收入,账务处理妥当么? 谢谢
老师好 居间费 金额比较大 对方还要现金 怎么操作合理
您好老师,养殖场是公司形式,有5个股东,现因为公司一直亏损想把养殖场分别承包给5个股东,让5个股东自己做,5个股东每月给公司一定的承包费用。这样有税务风险吗
老师您好,我想问一个问题,我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65,然后会计做了一笔分录,借:以前年度损益调整17611.5,借:以前年度损益调整1919.65 贷方:银行存款19531.15, 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平,未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数,就差在这个金额上了,我想问下老师,我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢
你好,老师我们有个供应商给我们报价,铝锭价今天23760.含税13%.加工费+2600就是含税价,那不含税价是多少?我怎么算成负数了
你好,请教老师,水果进项太多,需要消耗,比如进项有1000000元*0.09=90000元,这些票都没有销项匹配了,可否做损耗,本身也是很多臭了都当垃圾清理了,进项转出,不缴纳税收,也不开销售票,合理合法吗?
项目所在地在重庆万州,包工头收劳务费代开发票的政策是什么?
25年本来是管理费用结果记成了销售费用 现在已经结账了,该怎么改呢?
25年预提费用500:借:管理费用 500贷:预提 500 26年发票回来了、实际费用600 借管理费用-500 贷:预提➖500 借:以前年度损益调整 600贷:库存现金 这样写分录可以吗?
老师,企业25年的收入500万,明确了解到有400万为虚增,企业是软件服务行业,没有物流,每笔收入都有银行回单、发票与合同,这样怎么做才能确定收入的真实性,谢谢
因为这台车辆需要每月还贷款给汽车销售公司,购车发票直接开给了公司,这个分期还款的分录应该怎么做呢
借长期应付款、 财务费用、利息, 贷其他应付款或者是应付账款。
这个贷款其实是公司代缴,实际是个人交,怎么分录呢
你好,经过你公司账户了吗?是个人打给你公司账户吗?
应该是这样的
借银行存款,贷其他应付款, 借长期应付款、财务费用利息,贷银行存款。
个人先存钱给公司 借:银行存款 贷:其他应付款 然后 还款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款吗
你好,那你的固定资产入账的时候怎么做的?
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 利息费用
这样可以吗
不可以的。利息是按月做的。
那怎么办 怎么写分录好呢
借固定资产, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款,这个是首付款, 长期应付款,这个是借款, 借银行存款,贷其他应付款, 借应长期应付款,财务费用利息,贷银行存款。
上面就当月做就行了 第二个分录每个月都要写吗
你好,他每个月都给你转利息和本金吗?如果是的话,每个月都需要做。
对 每个月都得这样,第二个分录的贷:其他应付款 一直挂着吗? 怎么冲减啊
是的,你们待会还钱了之后就可以充,没有还钱一直挂着
还完贷款 还写一个分录吗 借:其他应付款 贷:银行存款 这样好像重复了呀
你好,没有让你做这个,谁让你做的。