您好,没有文件写到具体的时间,我们在6月期间申报文化事业建设费填扣除就写4行“减除项目本期发生额”
老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
老师,我公司是广告公司,之前核定税种的时候没有文化事业,上个月专管员找我们,又从新加上的,那我本月的文化事业建设费申报怎么填写呢?12月份开了销售额23万的设计费增值税专票,那么文化事业建设费应征收入这块儿写0还是写23万呢?
老师我想问一下,我家4季度开普票影视制作费2万,未开票收入29万也属于影视制作费,一共收入31万,然后我们家有一个文化事业建设税需要申报,这个建设税开了广告服务的发票要交税,我没开广告服务是不是就不交税,那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗,还是免征收入那里填0整张表都填0呀
老师,请问一下,文化事业建设费,我这个月收到广告费发票30万,但是我没有开出去广告费发票,那30万这个我这个月要填进去文化事业建设费申报表吗?还是等我有广告销售额的当月再录入收到的成本票?
请问下老师,我4月收到30万广告费成本票,但是我这个月没有开发票,要6月才开对应广告收入发票50万,那我申报文化事业建设费,填写扣除清单时,30万清单我该什么时候填,有时间限制吗?
老师公司买一套房,需要缴纳哪些税种,每个税种如何计算,谢谢老师
有个公司22年就不经营了,现在又要经营,现在我想把账接起来但是上个会计把21年的账弄丢了,但是在电子税务局里可以查到它的利润和资产负债表,就是没有科目余额表,这个有办法接上这个账吗
老师您好,汇算清缴前反结账调整了12月份的账务,现在是利润表没有变,但是资产负债表资产总额增加了30万,我现在更正报表有没有什么影响呢
请问公司22年购买的汽车,没有入帐有啥影响吗,现在25年,入在25年账上可以吗
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?