对,对方给你们开票,然后你们代购代缴个税就行了
老师我们用别人公司的房子办公,别人不要租金,要我们收入的12%,然后安置在我们这边几个员工给他们员工提成,但是这个提成也是打到对方公司,对方给他们员工发工资。那么他们给我们开什么发票,只用开收入12%的发票还是打给他们员工工资的发票也要开给我们
个人名义代开给我们公司普通发票,然后付的金额是对方的工资,付给我们然后我们公账付款这样可以吗
老师,请问别的公司员工给我们厂做事,要支付工资,需要对方开票给我们吗,还是有工资表就行
老师 不含税金额是3037元 我们需要对方开发票 对方说开票需要加7个点,然后税额的税也需要我们承担,这样的话我们需要给他打多少钱呢?
公司找的兼职人员,他的工资我们要怎么支付,是需要对方开票给我们,我们支付相应金额,然后我们还需要给对方申报个税这样?
请问老师,收到培训费发票,财务上如何核算,计入什么会计科目?
老师,这个题 已知条件中优先股分红500万元,包含上年的未派发股息300万 和后边的已知条件,累计拖欠优先股股息一元每股 这两个已知条件,有什么关系?
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
那这个费用要怎么账务处理啊?
这个可以记入到管理费用劳务费
不涉及到应付职工薪酬这个会计科目,借:管理费用贷:银行存款就好?
对,直接这么做账就行了
如果涉及到个税要怎么操作?
借管理费用劳务费 贷其他应付款 借其他应付款 贷应交税费应交个人所得税
好的好的,对方是需要到税务局代开发票的吧?
对 是的需要让对方开票的才行
老师,如果直接走员工报销也可以的吧,这样更方便些?
如果能找发票报销也可以的
本单位员工拿餐费发票来报销,然后再转给对方这样
可以呀,你只要有发票报销就行
好的好的,相对走员工报销更方便些好像
对,找发票的话更加方便一点儿