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老师,我们采购材料,多付的采购款,供应商退回给我们,我怎么做会计分录?

2024-04-26 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-26 13:48

要看多付的款 对方开没开发票 如果开发票了 作废重开 冲减应付账款 如果没开发票 直接冲减应付账款就行了

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2024-04-26
学员您好,退回来的钱就只有退给供应商,供应商再私人转给采购
2022-03-04
借银行存款,贷其他应付款-采购 法人把钱给了采购了,这个钱应该转给法人 借其他应付款-采购 贷其他应付款-法人 借其他应付款-法人,贷银行存款
2021-12-30
借 应付账款 贷 应收账款
2021-03-31
你好,我们采购,供应商给我们回扣,需要冲减采购成本 
2021-03-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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