借应交税费应交税费(已交税金) 贷银行存款
建筑业,开工之前收到预收款,要交增值税么?
建筑企业收到甲方预付款,未开票,预缴了增值税,下月增值税如何申报,是否要作为未开票收入申报增值税
建筑企业收100万开发票,预交企业所得税和增值税怎么算?
我是建筑企业,收到预付款,开增值税发票,预交增值税怎么处理
老师你好,建筑企业预交增值税的账务怎么处理
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
预交增值税报表怎么填呀
或是说我怎么向税务局申请呀
这个种得在项目所在地预交税款的
到时候我找谁呀
就是项目所在地税务局预交增值税,等会到企业所在地税务局申报增值税的时候把之前预交的增值税可以填上,等于少交企业所得税
不是,我开了500万的专票,没有进项,我怎么预交这500*2%的增值税,我是申报时交还是
这是预付款项
是,在建筑项目所在地税务去预交去
我向行政大厅申请还是找专管员
这个在大厅就可以操作的
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢