你好,你说的退场是你单位退货吗?之前怎么入库的?
本单位是一家门诊部,学校的二级单位。原来本单位被托管,现由学校管理。现开始对原来的四家颗粒剂药商进行退场,但由于托管期间会计做四家颗粒剂库存物资均未分开,发药仅为颗粒剂。盘库存由于受潮等原因也一定客观。颗粒剂退场如何处理?
本单位是一家门诊部,学校的二级单位。原来本单位被托管,现由学校管理。现开始对原来的四家颗粒剂药商进行退场,但由于托管期间会计做四家颗粒剂库存物资均未分开,发药仅为颗粒剂。盘库存由于受潮等原因也不一定客观,颗粒剂退场如何处理?系统中按颗粒剂品种入库,是否录入供应商还要核实,关键是四家供应商发出多少从药房财务账中均无体现,仅有发出四家颗粒剂总账无四家颗粒剂明细账,现这四家单位要退场清货怎么办?有但没区分开四家的销售,只有一个颗粒剂总量,现在如何区分开才能分别结算清场?四家均为配方颗粒药商
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
系统中按颗粒剂品种入库,是否录入供应商还要核实,关键是三家供应商发出多少从药房财务账中均无体现,仅有发出三家颗粒剂总账无三家颗粒剂明细账,现这三家单位要退场清货怎么办?
这个没关系 补上就可以的 之前实际有销售的是吧
有但没区分开三家的销售,只有一个颗粒剂总量,现在如何区分开才能分别结算清场?
三家均为配方颗粒