您好, 前面支付过是记在哪个科目了

老师 我们财务报名表应付账款 挂了一些账 然后其他应收款 挂股东也有挂账 应付实际不欠账了 可不可以做分录借:应付账款 贷:其他应收款
我想咨询一下,有个酒业公司,应付账款实际都付了,对外没有欠款了,账上还挂着应付,该怎么处理?
老师,请问,现在账上挂了两年的应付,但是银行账已经付过了,银行账也找不见了。应该怎么处理这笔付款?
应付账款长期挂账,商品那些已经没有了,不付款了账务怎么处理
老师,想问下,因账务不规范,应付账款实际已付清,但账上依然有应付账款余额,有的供应商已没有往来!现在账务怎么处理!
安徽会计继续在教育网tr
老师,股权转让无正当理由不能低价和平价转让,我们公司转让股权是因为办理资质,办资质要求有相关注册人员占比好多比列才能办资质,所以就转股权给那些有证书人员,然后资质办下来了,人员离职后我们又把资质转还给我们唯一股东。不存在交易转股权。就是工商变更转股权就完了。我怎样解释这个事情不用交个人所得税。老师
工龄补偿计入工资薪金不
a公司用基本户收票,一般户付款冲账可以吗
老师,小规模纳税人收取专票,是不是不用做任何操作?就是,不需要进电子税务局里面操作不勾选之类的吧?
差额开票:做帐是按照差额前确认收入,申报是按照差额后。收入不一致怎么操作
老师,现在发票章是不是取消了,没有发票章了
老师,库存商品转入和结转销售成本的金额相等吗
老师,我们是人力资源公司,收到用工方给派遣员工的工资。其中有个员工工资5500(自己全额承担社保费用,1500从工资里扣除,实际工资4000元),在做工资表时,计提工资金额5500,个人社保部分500,扣除的1000计入到扣款部分吗?
老师,固定资产每月折旧3000,没有设置残值,最后一期剩下1500的折旧,那最后一期按1500折旧了可以吧
是接过来的账 前面的法人已经清账了 我们没有支付凭证
借:应付账款
贷:其他应付款
相当于法人支付了吧
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你