同学,你好 做的不规范,就是没有计全,需要补记

老师,想问下,因账务不规范,应付账款实际已付清,但账上依然有应付账款余额,有的供应商已没有往来!现在账务怎么处理!
请问以前年度的应收应付往来,账上有往来余额,早就已经不合作了,实际也都结清,现账上余额怎么处理?
老师 现在看账 发现一些问题 比如2022年银行实际银行账款支付了和供应商的往来账 但没有下账 现在直接在2023年账务上面做 借:应付账款 贷:银行存款吗
公司供应商应付账款由于法人个人用承兑汇票(此汇票也不是公司业务)付后未留凭证,导致账面一直挂有余额,实际已经不欠款项,现在供应商公司已经倒闭,这样情况应该怎样处理账面余额?
预付设备款90%,尾款没付,供应商不开票,设备实际已经报废,设备应为没有开票没有入账,现在尾款不付了,怎么处理
郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?