同学,你好 做的不规范,就是没有计全,需要补记
老师,想问下,因账务不规范,应付账款实际已付清,但账上依然有应付账款余额,有的供应商已没有往来!现在账务怎么处理!
请问以前年度的应收应付往来,账上有往来余额,早就已经不合作了,实际也都结清,现账上余额怎么处理?
老师 现在看账 发现一些问题 比如2022年银行实际银行账款支付了和供应商的往来账 但没有下账 现在直接在2023年账务上面做 借:应付账款 贷:银行存款吗
公司供应商应付账款由于法人个人用承兑汇票(此汇票也不是公司业务)付后未留凭证,导致账面一直挂有余额,实际已经不欠款项,现在供应商公司已经倒闭,这样情况应该怎样处理账面余额?
在当地补办好营业执照了,多久国家企业信息公示系统不显示营业执照作废声明
老师,生产制造业车间安装的排烟的 ,价值19万,应该按几年折旧呢
单位要换地址从靖江移到江阴要注销税务,在税务局数据导入时出现一笔进出口有一笔美金,我们会计找了合同和发票报关单什么都没有,税务局让我们做未开票处理,2014年3月3日14800美金汇率6.1190,17%算,做未开票收入怎么做账,增值税怎么申报企业所得税怎么申报和做账,月末要结转吗?只有销项没有进项
转账协议做账分录,甲是我们乙的采购商,丙是我们的供货方
我们是有资质的建筑公司,主材由甲方自己购买,发票也开给甲方,我们扣除甲供材部分提供建筑施工发票,选择简易计税,我们又将劳务外包给某劳务公司,劳务公司给我们提供3%的专票,请问我们可以扣除劳务分包款差额缴纳增值税吗?
老师我想咨询下,项目上施工人员拿来报销的,我这些科目怎么做
老师,用银行存款交个人所得税 和发工资是时扣个人所得税时,分录分别是怎么做的,请老师认真回复
#提问#老师,利息手续费在汇算清缴期间费用明细表的哪个地方填写
老师您好 题目是问 甲乙产品 应该分配的职工薪酬 为什么只是考虑基本生产车间的生产工人薪酬?
老师 ,我们公司用泡沫板在水泥地面上建了一个冻库,冻库墙体是泡沫板,水泥地面比冻库宽一倍,水泥地面和冻库总价值75万元,冻库上面搭建了一个彩钢棚,价值22万元,请问冻库和彩钢棚折旧年限多少年比较合适