你好,1是从居民企业(是否上市公司)收到分红?
老师,收到了被投资公司的分红。百分百持股。做了分录借,应收股利,贷投资收益。借银行存款,贷应收股利。投资方所得税汇算清缴时要填写哪几个表
老师,收到了被投资公司的分红。百分百持股。做了分录借,应收股利,贷投资收益。借银行存款,贷应收股利。投资方所得税汇算清缴时要填写哪几个表。是不是只需要填7011和7010表
汇算清缴:转让股权产生的投资收益-40万元需要填哪些附表?怎么填
我司投资一家公司的长期股权投资,今年没有收益,那么汇算清缴,需要在投资收益纳税调整明细表(A105030) 填写么?在哪一类填写投资额,是1、2列还是4-7列?
收到投资分红10万,,还有投资一家公司的股权全部转让收到多余做投资收益,汇算清缴里要填哪些报表
还想问一下,基本户计提工会经费会计分录怎么写?转到工会账户分录?工会账户收到工会经费一系列会计分录应该怎么写?确实不太清楚,麻烦指教
审计做的财务报表和汇算清缴报表用的准则不一样。 事件背景:我公司有一笔个税返还,因我公司用的是小企业会计准则,所以这笔个税返还计入其他营业收入了。申报增值税 审计给我们做年审和税审时用的是企业会计准则,这笔个税审计计入其他收益科目 结果造成,我们与审计的营业收入不一样。我们要与系统申报的收入为准, 问题1:那我们要让审计修改个税计入其他业务收入,与我们电子税务系统申报的收入保持一致吗? 问题2:如果审计就是按照会计准则,审计报告上还是计入其他收益,审计报告上出现的营业收入与我们账上和系统申报都不一样,对以后用到审计报告有影响吗
老师,今天发现2023年9和10月多缴纳了增值税和附加税,2025年已经申请退回,款项已经到账了,这个分录该怎么做呢,因为更正报表后体统提示多缴纳了,经核查确实多缴纳了,所以退回了
请问 2025年1月开具的租金收入税票备注期限为2024年12月-2025年11月,开具日期为2025年1月,购买方已认证,现在需要冲销税票重新开具,请问双方怎么进行账务处理。
老师我24年4季度利润负的8万多,是因为我做了暂估,后面呢因为我们发了人工工资我就改了24年的帐,但是呢4季度的利润就是4万多了,这样我改了报表是不是也得把四季度的企业所得税预缴补上吗?如果不补全面的利润还是负的可以吗?
企业所得税预缴,资产总额季初,季末怎么取值的
老师好:公司支付线上平台推广费没有收到平台发票付款的分录怎么做
老师,我们是专业分包,收到的劳务分包开的发票,发票左上角显示差额纳税全额开票,这是为什么呢?
装修费当月取得发票,当月分摊费用,还是下月分摊费用,会计分录怎么写?
年初预发上年80%年终奖,年中根据考核情况多退少补。补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税吗?
你好,处置股权账面价值与计税基础是否有差异
收到投资一家公司的分红
长期股权投资240万,股权转让收到的款是220万,投资收益亏20万,国税计税是246万多
你好,正在回复题目
1分红方是否是A股上市公司?
,国税计税是246万多是什么意思?
分红方不是上市公司,就是一般企业,全部股权转让的时候不是需要国税评估价值嘛然后需要交印花税
就是公允价值是246实际卖220?
是需要缴纳印花税的
是的,那我汇算清缴里面需要填那几个地方
您好,根据题目描述,填107011和105030
这个107011要怎么填啊
是根据分红业务填写
图片发送不了
处置不填写这个,只有分红填写
那股权转让亏损的负数投资收益汇算清缴不用填嘛,是不是填资产损失表里
填写A105030,按公允价值纳税调增
那样怎么填
这个是资产多少钱取得的??
我们投资240万,转让给别人收到220万,然后交印花税的计税金额是2464641.4元
交印花税的计税金额是2464641.4元,是公允价值?