您好 可以要普票,或者先开收据攒够5000元再开专票 都可以的 对方开专票要多支付款项吗

老师,我们老板从去年12月开始另外注册了一家公司,现在还在建厂房中,公司还没申请到一般纳税人,还是小规模纳税人的,帮忙建厂房的承包商第一次要结工程款的时候给我们公司开的发票是增值税专用发票,现在他们说要把这发票回收回去作废掉,重新给我们开1个点的普票,这样子应该不妥吧?我们应该要求对方开的就是专票才对吧?如果是普票的话对于以后我们公司厂房办理房产证是不是有影响或者是直接办不了?
长顺食品有限责任公司为增值税一般纳税人.2019年6月发生如下经济业务。(1)从汕厂购进一批生产用的食用植物油,取得普通发票上的价税合计金额为9%.500元,支付运费价税合计8720元,取得增值税专用发票,款已转账支付(2)向农业生产者收购水果20000千克,收购发票上注明2元/千克。款己转账支付。(3)购置生产用设备3台,单价10000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。(4)向某商厦销售食品5000千克,取得含增值税销售收入113000元,收取运输装卸费5000元。开具专票。(5)向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头1000箱,取得含增值税销售收入90400元,开具普票(6)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。未开具发票。(假定食品成本利润率为9%)(7)直接向消费者销售食品400千克,取得零售收入13560元,未开具发票。(8)缴纳上月增值税15000元。当期増值税专用发票已通过认证。要求;根据上述资料编制公司的会计分录,并计算该公司本月应缴纳增值税额。
长顺食品有限责任公司为增值税一般纳税人.2019年6月发生如下经济业务。(1)从汕厂购进一批生产用的食用植物油,取得普通发票上的价税合计金额为9%.500元,支付运费价税合计8720元,取得增值税专用发票,款已转账支付(2)向农业生产者收购水果20000千克,收购发票上注明2元/千克。款己转账支付。(3)购置生产用设备3台,单价10000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。(4)向某商厦销售食品5000千克,取得含增值税销售收入113000元,收取运输装卸费5000元。开具专票。(5)向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头1000箱,取得含增值税销售收入90400元,开具普票(6)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。未开具发票。(假定食品成本利润率为9%)(7)直接向消费者销售食品400千克,取得零售收入13560元,未开具发票。(8)缴纳上月增值税15000元。当期増值税专用发票已通过认证。要求;根据上述资料编制公司的会计分录,并计算该公司本月应缴纳增值税额。
长顺食品有限责任公司为增值税一般纳税人.2019年6月发生如下经济业务。(1)从汕厂购进一批生产用的食用植物油,取得普通发票上的价税合计金额为96500元,支付运费价税合计8720元,取得增值税专用发票,款已转账支付(2)向农业生产者收购水果20000千克,收购发票上注明2元/千克。款己转账支付。(3)购置生产用设备3台,单价10000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。(4)向某商厦销售食品5000千克,取得含增值税销售收入113000元,收取运输装卸费5000元。开具专票。(5)向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头1000箱,取得含增值税销售收入90400元,开具普票(6)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。未开具发票。(假定食品成本利润率为9%)(7)直接向消费者销售食品400千克,取得零售收入13560元,未开具发票。(8)缴纳上月增值税15000元。当期増值税专用发票已通过认证。要求;根据上述资料编制公司的会计分录,并计算该公司本月应缴纳增值税额。
长顺食品有限责任公司为增值税一般纳税人.2019年6月发生如下经济业务。(1)从汕厂购进一批生产用的食用植物油,取得普通发票上的价税合计金额为96500元,支付运费价税合计8720元,取得增值税专用发票,款已转账支付(2)向农业生产者收购水果20000千克,收购发票上注明2元/千克。款己转账支付。(3)购置生产用设备3台,单价10000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。(4)向某商厦销售食品5000千克,取得含增值税销售收入113000元,收取运输装卸费5000元。开具专票。(5)向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头1000箱,取得含增值税销售收入90400元,开具普票(6)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。未开具发票。(假定食品成本利润率为9%)(7)直接向消费者销售食品400千克,取得零售收入13560元,未开具发票。(8)缴纳上月增值税15000元。当期増值税专用发票已通过认证。要求;根据上述资料编制公司的会计分录,并计算该公司本月应缴纳增值税额。
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
是的,他们说只有开专票是对公打款,其他小额都是私户转款,普票或不要票的
如果是收了普票,那增值税不能抵扣,还是等攒够5000元再开专票合适些吧,对吗?
等攒够5000元再开专票合适些 是的