您可以选择不享受研发费用加计扣除政策,但务必确保企业的纳税申报符合税收法规的要求。同时,为了企业的长远发展,建议加强研发活动的资料管理工作。税局不会找你

老师您好,我突然想起来一个问题,我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除,所以我第四季度预缴企业所得税的时候,就要按照会计利润预缴企业所得税,我怕到时候汇算清缴的时候,加上研发费用加计扣除,到时候牵扯到退税,我怕税务局不退,又要查账,麻烦,第四季度该如何预缴呢
请问,我们公司是高新企业,研发费用可以做加计扣除,比如当年利润100万的话,我们汇算做了研发加计专项鉴证报告,可以加计抵扣50万,实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候,不想直接按100万预缴,做了预提费用,等汇算清缴再去缴纳。(如果直接先交,汇算加计变成又要退税) 可是税审调表不调账,变成我账上挂着预提费用,有什么办法可以解决这个问题吗?
老师您好,需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下:专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高,我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候,可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗? 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
高新技术企业在申报纳税时如果不想享受研发费用加计扣除可以吗?主要是我们公司比较小,当时研发的时候没有留存比较有效的备查资料,经不起税局来查资料。而且其实也不咋盈利,所以我不想享受研发费用加计扣除可以不?税局会因为这个情况来找我麻烦不?
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
我们直营店的收入没有进到公户,发票是不是也不能从这边品牌公司开啊?
一般纳税人享受了退役士兵减免增值税的政策,以前年度和本年度产生了增值税退税,应如何记账
请问电商公司税务筹划中,由甲公司下面的店铺(一般纳税人)把店铺销售额50万分到小规模公司A和B各25,再由甲公司给小规模公司A和B开13个点的成本发票各20万,A和B给甲公司结算货款,是不是不能起到节税作用?反而增加一轮增值税申报金额?多转一圈多缴纳一轮增值税是嘛?
老师 印花税税率是万分之三 还是万分之五
付给个人的劳务费,没有发票,入账好还是不入账好?
老师你好,请问住宿费发票可以抵扣吗?
注册资金实缴,印花税是按照注册资金的万分之五再减半征收?
公司收到部分租金计入预收款可以吗,开票了入收入
老师我们是其他充装企业,就是把液态原材料汽化后充装。有种原材料液氮,它既生产氮气,又参与其他气体的生产,就是其他气体生产机器启动都需要氮气,那么生产的氮气成本怎么核算?
老师,我们是一家工程公司,平时每个月都交40万左右的增值税,由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%,且劳务没有开发票,因为开劳务发票要找劳务公司开,劳务公司自己也没什么进项,收的税费也和我们自己交税费一样了,所以我们为了少交些税,就多开了材料费的发票,材料票开来是减少了增值税,但同时材料成本也多了,材料暂时入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把这么多的材料结转成主营业务成本,一结转就会亏损上百万,不结转呢,″工程施工一材料"科目金额又较大,请问老师,这个有什么好办法处理不?