你好;是的;辅导期不能抵扣进项税;这个是税务局要求的; 以你地方为准; 对的; 一般纳税人你发生了业务 可以申请出口退税的
请问老师辅导期一般纳税人进项抵扣需要去税务局窗口弄吗?建筑劳务公司小规模和一般纳税人的税率都是3个点?企业所得税有几种方式可以冲平?
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师我们公司一般纳税人,今天发展上个月抵扣的进项发票是小规模时候的进项,下个月我们能转出再把其他进项留抵用上吗?
老师 我们是一般纳税人经营出口业务,所以进项票不抵扣是吗,如果现在开始内贸业务也继续做出口业务,从小规模纳税人进来3%的票也不能抵扣嘛
老师,请教下,老板有家河南那边的公司,目前没什么业务了 ,但是在之前的业务中还有未收款项,可以先做税务注销吗,工商和银行注销先不做,等款收回再做工商注销和银行注销,可以吗
老师,我们把厂房租赁出去了,电费由他们承担一部分。电费分为俩部分,一部分是基础电费,另一部分是使用的电费。基础电费我们承担基础电费的一半,剩余的都由他们承担。电业局先给我们电费总数没有发票,下个月才能开出发票。我们用电费的含税金额减去基础电费的一半80500元后,给他们开发票,这样我们是不是就属于多收对方税钱了,这样可以吗?
研发支出—费用化支出与管理费用—研究开发费两个科目的区别?
请问一下、小规模升一般纳税人、要怎么做?
之前的财务报表企业所得税报表还能改吗
老师,税金及附加 和应交税费—个税、企税、城建税、教育附加、地方教育附加 是登记在多兰式明细账吗?像管理费用这样登记吗?
我公司一般纳税人,13%,两次笔款没有开销售发票给客户,现在客户也不要发票,我们这边做无票收入,总金额132600元,这样我们公司要交多少钱?老师写的详细点
请问个人不能代理记账吗?
老师 税务师报名考试去哪里报名啊
您好,股权转让印花税是多少,减半吗?
申请出口退税和这个辅导期没有冲突吧,
你好;正常这个不影响的;