同学,你好 借:其他应收款 贷:固定资产清理 应交税费 借:应付账款 贷:其他应收款
老手,请教一下,就是承租方需要对租赁的设备进行更新(也即设备的相关配件合计30万元)。承租方直接购买进行更换做费用处理。我们出租方不入固定资产,但是他们花30万购买的配件直接抵减租赁费可以么?我们不做固定资产入账处理。可以么?
你好,老师,我们工业厂房及固定资产设备整个出租给别人,固定资产设备这块怎么个税务处理,对方要开发票的话,如何入账
你好,我司买使用过的固定资产,十一月卖的,当月还用计提折旧吗?固定资产需要清理是不,分录是不是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产-某设备。我们卖固定资产给对方开发票了,走主营业务收入吗?
你好,我们用固定资产抵消应付租金,这个要怎么账务处理
你好,我们用设备固定资产抵给对方用来抵消应付租金,,相当固定资产卖给对方 ,欠对方的租金不付了,这个要怎么账务处理
亚马逊,外销9810方式怎么核算,先预退后实际销售核算
建筑行业,工地上支付的个人垫付的小额费用,有收据但是没有发票,原来也没拿来,可以用复印件入账吗?小金额的没发票的可以入账吗?
-摊销期不足1年的长期待摊费用,应不应该重分类到“一年内到期的非流动资产”项目列示 ?
可是我公司是生产鲜食玉米加工企业,自种自销,在种植期间买的各种农药,比如杀虫剂的规格都是不同的,有按吨的,有按升的,做账的时候,我们是数量金额式,这种不同规格的产品怎么做账
请问:这道题520万元,里面包含利息,题中没有说,看不明白,我按520万元入账,错了
请问:这道题312/360啥意思
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,您好我们公司是产业园,在刚开发时候就将规划的标准化厂房预售给了A公司,开发完成后也交付给了A公司使用,后来我们公司将该厂房出租,租金也转交给了A公司。但由于A公司房款一直没付齐,厂房也一直没有过户,还在产业园名下,房产税是不是应该由A公司来缴纳呢?我们公司该如何维权呢?
有没有啥子方法一次性填充 458-468行是生产一部,470-484是生产二部;选中457–484,Ctrl+d,填充出来,全部是生产一部
老师行政单位想要调剂的话是指标里有可用金额,是吗?那如果当时做细化时,会议费5000,现在要把会议费改成培训费,但是指标额度里没金额能通过什么方式改吗?