学员你好,两个处理,一个冲减固定资产,另外一个就是这部分转营业外收入
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
你好,我们公司拿到固定资产发票,入账固定资产,货款暂未付,挂账了,后来过了几个月说这个固定资产没要,但是账上已经开始折旧了,挂的也有往来账,这个账该怎么冲呢?需要拿到卖方的红字发票吗?
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
我现在情况是,购买的固定资产因为款已付票未到,一直挂的是应付借方,固定资产使用一年了一直没入账也没折旧,应付借方金额也很大,我现在要怎么处理
公司之前购买的一件固定资产在折旧了几个月后退还给了销售方,现在这个固定资产怎么做账务处理?款未付,发票已开
老师,我想问下如果一家制造型企业。老板问我们开票需要几个税点,那我们应该怎么去计算
出口退税业务,报关单出口日期所属月份申报收入,然后需要该报关单全部收汇后,也就是全部收款后,才能申报退税是吗,部分收款不行是吗
房的其他综合收益是属于可以重分类还是不属于
老师外贸公司,客人美金转我们对公帐上,老板说帮他忙让出纳把人民币私卡转回去了,怎么处理呢?
旅游的进项票在什么时候是可以抵扣的?
我22年1月份有一笔支付税费,忘了计提,然后应交税费-应交个人所得税借方有余额,现在怎么平账啊
老师,签订的仓储合同,货主需要缴纳房产税和土地使用税吗?
租车合同发一份,谢谢,没有老师不用回复
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
个人倾向冲减固定资产原值
老师可以说详细一点吗?这个固定资产原价是29000,付了14500元,现在欠款挂了14500元,我现在该怎么处理凭证?
借*固定资产-14500 贷*应付账款-14500
这样处理后,他的科目余额表的固定资产余额不是就跟固定资产清单不一致了?
清单的也得调整,固定资产卡片先调整