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红冲发票如何做账 分录是什么

2024-04-28 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 11:49

你好!这个你可以借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 金额写负数就可以了。

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快账用户6749 追问 2024-04-28 11:50

所有的金额都写负数么

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齐红老师 解答 2024-04-28 11:56

你好!是的。你红字发票上是多少就写多少

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快账用户6749 追问 2024-04-28 11:56

借贷都写负数

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齐红老师 解答 2024-04-28 11:59

你好,是的,都写上负数。

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快账用户6749 追问 2024-04-28 12:06

上个月25号扎帐开具的发票已做账 到3月29号红冲发票 后又重新开具相对应发票 4月该如何做账 4月是不是要先做红冲 在做重新开具的发票 然后结转成本 ?

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:07

你好!是的,就是你说的这个流程

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快账用户6749 追问 2024-04-28 12:08

那我结转进项税销项税的时候还需要结转这一部分吗 这部分在上月都缴纳过了税款了 因为扎帐原因没有当期坐入账中 也是因为是数电发票 只能红冲

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:09

你好!是的但是,销项和进项正常申报就行。有红字就填入附表二和主表进项税转出

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快账用户6749 追问 2024-04-28 12:10

那我结转这部分的销项么?

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:11

你好是的,其实这个就是正常的销项。

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快账用户6749 追问 2024-04-28 12:12

那就是不结转这部分就可以

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:13

您好!没明白你意思。销项税本身没有要求结转。你只要按销项与进项的差额交完税就行了

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你好!这个你可以借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 金额写负数就可以了。
2024-04-28
你好,1、企业收到红字发票时,分录为:   借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)     应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)     贷:应付账款(红字)   如果企业是小规模纳税人,则:   借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)     贷:应付账款(红字)
2021-12-08
你好,就是比着原来的分录做个一模一样的金额,写成负数就可以了。
2022-12-02
你好,去年的分录是怎么做的?
2021-08-13
同学你好 销售方 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数 购买方 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数;
2021-04-26
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