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这个月物流费1100,发票开的也是1100专票,但是企业网银上多付了400,付成1500了,然后对方物流公司又退回400,怎么做分录?

2024-04-28 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-28 12:17

你好!这个借其他因收款,管理费用-物流费  应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款1500 收回,借银行存款400 贷其他应收款400

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你好!这个借其他因收款,管理费用-物流费  应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款1500 收回,借银行存款400 贷其他应收款400
2024-04-28
你好,这个要做入运输成本里
2022-01-12
对方做冲红退1100元,你收到红字发票和退款1100 做分录,全部借方, 借:管理费用-物业费(负数)1774.5 借:银行存款1100 借:预付账款xx物业公司674.5 收到重新开来的674.5元发票 借:管理费用674.5 贷:预付账款 -xx物业
2020-11-06
你好,那你去年当时做了费用吗?
2024-06-25
 你好    你们这个计入营业外支出 
2021-06-28
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