你好,你们单位有车吗?

老师,法人用个人的抖音账号为公司参加比赛赢得奖金3000,奖金是直接打到法人微信上的,并让公司给对方开3000的普通发票,我们是房产公司,开票货物或劳务名称一直是中介服务费,问题1:直接开给对方没问题吧?问题2:这个怎么入账,入什么科目合适,怎么写分录?问题3:记账凭证摘要内容怎么写呢?
郭老师,法人用个人的抖音账号为公司参加比赛赢得奖金3000,奖金是直接打到法人微信上的,并让公司给对方开3000的普通发票,我们是房产公司,开票货物或劳务名称一直是中介服务费,问题1:直接开给对方没问题吧?问题2:这个怎么入账,入什么科目合适,怎么写分录?问题3:记账凭证摘要内容怎么写呢?
老师,我这边有一个问题,我们公司收到一张发票,是省公司给我们开的票,是销售设备,手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费,这个钱从公司结算费用直接扣除,比如说公司给我们这个月结算20万,我们就开20万服务性发票给公司,公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票,那么公司结算费用中直接扣除1万,直接开19万给公司,公司打款19万。 这样的话,我们收到的这个发票,没有打款,直接扣除了,应该怎么入账?
甲方分包工程给我们做,但我们自己没有农民工,我们又找了个劳务公司,然后甲方代发农民工工资,但劳务公司的人不够,就找我们公司的业务人员的名字和银行卡冲人数,甲方就直接把钱都打到个人头上,然后我们业务人员再把钱从私户转到我们公司的公户,从我们的公户再把钱转到劳务公司公户,劳务公司再把发票给我们。我想问这个对我们公司的财务有风险么?对业务人员有风险么?
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
股份转让,是不是代表出资额也全部转让
老师好 想咨询一下,股权转让股东认缴10万,占股份20%、实缴为0元,实收资本9.8万元,所有者权益82318.86元,现在股权转让 股东以多少钱转让不用交个税呢。
我们3月份银行发20万工资,15个人,每个人1万多 ,个税太高了,更正申报到1-3月份,每个人每个月申报四千八百多。可以吗,有风险吗?
老师公司名下有房产入固定资产了,那计提折旧表上必须有5%的残值吗
老师,自产啤酒,申报消费税时,给员工分的酒视司销售,是不是也包含消费税里面,需要申报消费税?
老师,你好我想咨询一个出口问题,我们报关出去的金额是美金,客户那边转韩币过来,这个可以吗
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
做车辆租赁的
你好,有租赁进来别人给你开的租赁发票吗?如果是的话,你看一下你的加油费超标了吗?
几张加油发票每张200左右,总共才800,交通费占大头4张1000的
你自己算一下超标了没有,没有超标就收下,超标的话就不要收。正常做账抵扣不了所得税。
我们财务经理不想管,说就这样入账,感觉如果钱是打给我们业务员的,他可以回来报销,但钱是直接打给对方公司的,他找这种发票又不是对方公司名称给开的,加油票是加油站开的,交通票是通用机打发票,经理不想管,让就这样入账,真的没关系吗?
正常做账抵扣不了所得税。你的意思拿发票来抵扣,而且抵扣所得税是吧?如果是的话,需要出一个委托书,因为三流不一致。不能保证没有问题。
没人管,我说的也不管用,但领导就让这样做账,我们也没算过加油的指标,我现在该咋办,直接做借:营业外支出,贷银行存款?
还是按发票借:管理费用-加油费,交通费 贷:银行存款?
都可以的,这个你们自己选择。如果你想不抵扣所得税的话,建议还是放到营业外支出。
1.老师你说的抵扣所得税是什么意思; 2.领导都不管,我想都不管了,那就按正常的无票支出入账,但不知道计借营业外支出贷银行这样做,分录做的对不对,我也不想担风险,想按正规的做法做。
就是税前扣除的意思,你账上不是做了营业外支出或是管理费用,然后利润降低了。如果汇算清缴没有纳税调增就是抵扣了
可以的,可以这么做的。
1.是汇算清缴时这笔要做纳税调增,这样所得税就会多交对吧。 2.那我想着,就做正常的无票支出,借:营业外支出,贷银行,这是正规做法吗? 3.我们是子公司,纳税调整这块子公司不做,只按总公司分配的比例做汇算清缴
第一是的,第2个是的。第三个,你们是分公司的吧?
是的分公司,汇算时,只按总公司分配比例提交比例那张表,其它的都不做,总公司汇首好像会做纳税调整这块
你好,那你需要跟总公司说一下,需要哪有哪些调整的数据。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。