是的,就是你说的那样处理的

老师,上个月货还没确认收入,收到货款前面会计记了借:银行存款 贷:应收账款 这个月退部分货款,分录这样做可以吗? 借:银行存款 (红字) 贷:应收账款 (红字)
请问股东打款进来给公司用,资金用完后,如何做分录。1.借:银行存款 贷:实收资本 2:发放工资之类用了这笔钱 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工应酬 贷:银行存款 请问这样对吗?
老师,按照你这样讲我做了,第二步 借实收资本_老股东400 贷银行存款350这里,银行只支付了老股东250,其余100还欠款了,是不是应该这样做, 借实收资本老股东400 贷银行存款250 其他应付款新股东100 资本公积50
老师股东借款无法偿还 (1)借 银行存款 500w 贷 其他应收款500w 个人理解就是股东根本没有还钱 就是做个账而已 做账不要成本 (2)减少注册资本 借 实收资本 500w 贷 银行存款 这笔钱被股东实打实拿走了 就像书上这样写分录 什么都不用干了吗
股东这个月实缴了部分资金 做账 借 银行存款 贷 实收资本 这笔钱又从公账转给供应商了付货款了 会计分录 还是按照正常这样做还是? 借应付账款 贷 银行存款
有20万的成本是26年才收到发票并付款,但实际发生在25年要怎么做账?计提的时候要价税分离?还是排除增值税部分入成本,26年做账红冲再重新做?
2月份发上一年的奖金,奖金算哪一年的
老板网上购买电脑,开票时候因为是国补的自动开成老板个人的了,这个怎么做,能做固定资产吗
2025年举办的活动合同价800万,跟政府合作的。但是有150万还没开票还没收到款,要26年才有。25年剩余150万的收入要计提吗?对应有20万的成本是26年才收到发票并付款,成本在25年要怎么做账?
老师:在申报印花税的时候,进项发票,入加油费、过路费、检测费、这些属于印花税的税目吗?
我们股东转股给另外的人。我们单位要做什么处理。或者要做会计分录吗
老师你好,想咨询下快账里面应付职工薪酬凭证汇总表是当月人员承担的工资社保公积金合计数么?
老师,停薪留职的个人所得税就给申报0是吗?
老师,25年的钱付出去,发票没有开完,现在只能开在26年,可以抵25年的成本吗???
小问题 本公司用的金蝶迷你版软件,年末需要手动把本年利润结转至利润分配-未分配利润吗? 导出的科目余额表,本年利润还有余额
好的 谢谢老师! 那这个月缴纳了实收资本需要缴纳对应的什么税不
好的 谢谢老师! 那这个月缴纳了实收资本需要缴纳对应的什么税不
次年1月申报营业账簿印花税
今年不用是吧
是的,暂时不需要申报的