你好,不可以的,这里填写的是1~12月份。

老师,您好!我们今年一季度是核定征收的,二季度开始是查账征收,我现在报个人经营所得税,那个预缴申报是1—6月的,但是一季度是核定已经报了税,那我现在只填4—6月的数据可以吗
老师好,之前1-9月是定期定额的,10月转查账征收了,那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
老师问下。个人经营所得怎么申报的,核定征收的,所属期是2023.1.1-2023.6.30,填写收入4-6月开票开了不含税97029.7普票,1-3月的要一起累计填写吗?就填写个收入就可以了吗?
您好老师我现在要补申报2022年的个人所得税经营所得。1季度之前是核定征收的。不用报。那我是不是只要填3张表格。2022.1-6月 2022.1-9月.2022年1-12月申报表就可以了。
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报
请问按照深圳市的休产假政策,关于广东奖励假80天,是地方性强制性的还是公司可给可不给的,如果公司不给奖励假是否可以通过社保局去进行投诉?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
一整年都是按照查账征税来交。