你好!风险大。税务局不是吃素的。除非那个行业国家支持出口 比如最近的电动汽车
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
老师你好,我司是外贸企业,没有内销。麻烦你帮我看下分录是否对了,由于退税率跟征收率不一样。进项税额是100万,退税率90万,还有10万是不能退的计入成本。分录如下:借:其他应收款-出口退税 90 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 90 借:银行存款 90 贷:其他应收款-出口退税 90 借:主营业务成本 10 贷:应交税费_应交增值税_进项税额转出 10 请问还需要补充分录吗?
生产企业出口,如果没有内销,假设进项税20万,出口退税额30万,这样只能退20万,剩下的10万可以留到后期待有进项在退?如何做退税额最大?无内销情况所有进项都可以退?如果企业采购原料委托加工后,再出口也是可以退税?(对原料、加工费等退税?
某进出口公司是具有进出口经营权的生产企业。出口产品实行"免、抵、退"方法,记账本位币为人民币,对外币交易采用交易日即期汇率折算。销售和外购货物的增值税税率为13%,退税率9%,该厂200X年2月有关业务如下:(1)报关离境出口商品,FOB:USD20万元,汇率:5.35(2)内销商品销售额500万元(3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价款650万元,货物已验收入库(4)本厂在建工程领用库存外购货物成本20万元要求计算出口退税。
企业所得税希望老师帮我解惑一下,假如我去年的利润是56万,交了3000元的税,利率按照百分之2.5,那这个怎么算出来成本是多少呢,我的算法是这样的,老师您看一下对吗?我能交3000的税就代表我的成本是比56万小的,中间的差价让我交了3000的税钱对吗,那我用3000除了0.025等于12万相当于我交了12万利润的税钱,中间差了44万,这个44万就是我的原有成本对吗?可以这么理解吗?
会展服务展览服务入什么费用呢,是服务费还是会议费?
老师,没有原材料成本发票的货物,到时候汇算清缴在什么地方做纳税调增?好像没有这样原材料成本栏?
老师 本期缴纳上期应纳税额 应该填写哪个数字 本期进项105840.7 销项24770.64 因欠税 本期进项勾选的多一些
老师你好,对方是小规模纳税人没有运输资质,我可以收对方开出的运输发票吗?是普票
律所事务所,申报残疾人就业保证金的时候合伙人工资要不要算不算上,汇算清缴的时候调整了
个税系统怎么选5-7月申报个税
老师你好,我新接收一家公司财务,想问问怎么可以查到公司上年的已经申报的未开票收入吗?我交接没人交接,现在上班催款。要开票
老师厨房买菜,怎么写分录
老师 给工人买的手套 厂子里面买的通风器 和给机子用的黄油记到什么科目里面?
股东会,监事会都有临时和定期会议。那董事会有临时会议么
业务是真实发生的,会有什么风险,有没有硬性规定
你好!这个确实没有硬性规定。但是风险也确实不小。 毕竟国家经济不好,税不好收,你还想赚国家的钱。有难度
嗯嗯,我们主要是倒一手,赚的是中间的代理运费之类的,因为金额比较大,客户要求返一部分退税款,我们留几个点不会亏?
你好!你是这个要看你的成本的。利润能覆盖成本就不会亏。 租金,人工成本,税收等好
我们开具出口免税发票,成本和收入持平,这样需要交哪些税
你好!比如印花税,你们这个估计要亏损,也没有所得税了,增值税也没有
那也就是出口关税和印花税之类的对吧
你好!是呃,就是这些了
关税要怎么计算
你好!这个是看税率的。一般是进口关税。进行货物出口一般是需要缴纳关税的,但是已经办理了申报免税的货物则不需要在缴纳关税。