3000除以2.5%,这个是你的利润 是收入减成本减费用之后的余额
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
发票开了95万,老板想缴纳所得税,我说大概是百十来块得缴纳,有个老师教我,你自己算一下,你的成本就等于收入减去45500。按照500乘以3%交税。这样我利润就是45500,最后个体减半增收,只有12.5元,老师,我这哪里出错了吗,
老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗?因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧,假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的,可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系?因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后,我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多,所以这个数对不上呢
你好,老师,我这边企业所得税一直都没太算明白,假如已知去年利润是56万交了3000的税按照去年百分之2.5的税率,怎么推算出来成本呢,希望老师能讲的明白一些,知道利润=收入-成本-费用这个公式,但是倒推怎么得知成本一直没明白,是乘法还是除法,谁除以谁或者谁乘谁。
老师您好,我做光伏epc需要给业主开增值税专用发票。都开那种票?
开具黄砂发票,商品编码可以选非金属矿石吗
举例,车子胎坏了,换了新胎,这个是开劳务还是开销售轮胎??对方经营范围有维修服务,也有销售货物
老师,人力资源公司的票,开了工资票是普票,税率那里是***,然后又开了一张服务费的专票,这种是可以的吗
一批货物分几张发票开具,那么这批货物的折扣可以在最后一张发票金额栏体现
请外校培训老师上小学课后延时服务,发放课酬可以直接列表发放吗?还是要去代开发票?个税怎么申报?
老师麻烦问一下,我单位是个体户,如果收入超过500万,会被自动升成一般纳税人吗,谢谢老师
老师,我们公司新大楼是1月份结转的固定资产,2-3月份按年租金150万/年采集并计算的房产税,那么从4月份开始年租金下降50万,请问房产税是重新采集吗?有没有风险
我们是给学校供餐的餐饮企业,学校以实物比如米面粮油给老师的补贴,应该如何入账?
老师您好,我想咨询一下,兼职收入要交什么税?按什么比例交?