尊敬的税务局领导: 本企业在XX年度的税务申报过程中,出现了只有销项发票而缺少相应进项发票的情况。现将具体情况说明如下: 1.情况概述:本企业在XX年度的经营活动中,由于以下原因,导致未能及时获得相应的进项发票:采购活动中,部分供应商为个人或小规模纳税人,无法提供正规发票。 2.具体交易情况:(此处详细列出没有进项发票的具体采购交易,包括交易时间、金额、供应商信息等) 3.补救措施:针对上述情况,本企业已经采取了以下补救措施:加强内部管理,完善发票收集和存档流程。 4.后续改进计划:为避免类似情况再次发生,本企业计划采取以下长期改进措施:定期对员工进行税务法规培训,提高税务合规意识。建立更为严格的供应商筛选和管理机制,确保所有采购活动都能获得合规发票。 5.请求指导:本企业诚恳请求税务局对我司的税务申报工作给予指导和帮助,对于存在的不足之处,我们将虚心接受并及时改正。 请税务局领导审阅,并对我们的工作提出宝贵意见。 此致 敬礼! 企业法定代表人签字:(此处填写法定代表人签字) 企业公章:(此处加盖企业公章) 你自己根据情况改下
进项税额需要转出,进项发票已经抵扣但是发票不见了,要写一个情况说明给税务局,这个情况说明怎么写,有模板吗?
老师 公司是小规模,专管员让写情况说明,说清楚销项大于进项,这个请问有模板吗
税务稽查:让写情况说明,请问老师有情况说明的模板吗?求一份情况说明模板,谢谢
公司有销无进,需要写情况说明,咋写呀,有模板吗
请问一下有没有发票红冲情况说明模板
老师,公司开出将近200万的票,税务局要求提供流水和物流,我们提供不出来,因为货还没发,钱还没收,税务局让我们提供之前的交易信息,要写情况说明,这里有一些套话怎么写啊?
老师,一个做蔬菜配送公司刚开业,报税时,有什么优惠吗?
刘老师您好,那么对于我们来说只能比合同贵不能比合同便宜,对吗
24年增值税未开票按验收确认 收入销项税,填入在未开票列,2025年3月开票是未抵消,现在2025年5月申报时抵消会销项税负数,请问是更正3月的增值税申报还是5月申报负数
如果以例为背景当期利润总额为5000万元,应纳税所得额是多少
我这边是一个工业公司账目,自己买的地盖的厂房,对外出租,有没有对应的课程
老师,投了一个跨境电商的工作,那边叫我回答跨境财务,国外建仓和国内建仓,业务对接思路,和对外出口产品名录的理解,这样的问题怎么回答比较好呢。谢谢
你好,请问支付职工个税,社保,医疗,现金流量表,主表项目点哪个?
老师您好请问以前年度进项税额加计抵扣了5%,现在税务机关核定不能使用加计抵扣 要补这部分,请问税务系统这部分金额应该填在增值税主表哪里和附表哪里?
税务优惠政策红利账单是什么