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老师您好请问以前年度进项税额加计抵扣了5%,现在税务机关核定不能使用加计抵扣 要补这部分,请问税务系统这部分金额应该填在增值税主表哪里和附表哪里?

2025-06-10 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 13:07

你好,附表4加计扣除里面填写抵减金额负数,然后在19行里面主表自动体现

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快账用户7637 追问 2025-06-10 13:11

好的明白了谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-10 13:12

不用客气,工作愉快。

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你好,附表4加计扣除里面填写抵减金额负数,然后在19行里面主表自动体现
2025-06-10
借应交税费增值税将其扣除贷营业外收入或者其他收益。 当月的期末余额里面体现。
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