你好,会有被税务发现不让加计扣除的风险

我们公司申请高新技术企业,实际并没有研发部门,买了知识产权和专利,让我去修改三年的账,把一部分费用记到研发费用,再修改以前年度企业所得税汇算清缴报表,这种有风险吗?如果申请下来,缴税优惠和领补贴,会不会有骗取退税的嫌疑,现在我没做这些,该怎样去劝老板。
老师,公司高新技术企业,研发支出全部费用化计入管理费用了,平时出的利润表里边我看怎么没有研发费用这个项目呀?
老师,我刚去这个企业,是高新技术企业,我发现研发的这些费用企业实际没有,也没有真正的研发部门,做账全靠编,这个有什么风险吗?
老师,我们是电商企业,老板找人弄成了高新技术企业。但是我们没有研发费用,做企业所得税汇算的时候,可以不用填高新技术企业的入库编码不?反正填了对我们也没啥用
老师您好!我们企业是高新技术企业,高技术服务-高技术专业化服务领域。但是企业针对这个领域没有研发,研发产品和高新收入都是先进制造业领域的,这种情况符合规定吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我现在正在做23年汇算清缴,我应不应该把账上研发费用给填到表里
归集到研发,需要填写到研发表里面的
老师我们是膨润土企业,有自己的矿山,导致缺成本票,交增值税交的多,那这个税负怎么去判定呢
税负按照 应纳税额除以销售收入的比率 一般按照年统计的,短暂的确票是不影响整体税负的
往来科目的应收,应付,其他应收,其他应付的金额太大都有什么风险
非金属矿税负率增值税5.5%
采矿业的这类多数公司都比较大,正常的借款都是没问题的 应收太大需要关注下,一般矿产应收不大的,要和实际行业特性相关
现在企业社保都交的最低基数,还不想交个税,导致工资表不真实,有什么更好的办法吗?
社保交最低基数目前没有严查,默认的吧,只要员工不起诉公司等 主要对员工采集专项附加扣除,基本够用的 一个孩子2000 等 老人房租
我们好多下游的企业都不要发票,除啦做未来票收入,还有其他办法吗
确认未开票收入吧,也是正常的账务处理
那未来票做的太多,是不也不行呀
公司是什么原因,客户是个人不需要发票吗
下游有的是小规模,也有一般纳税人的,跟人家沟通啦,就是不要发票,而且我们这以出境控制膨润土的销售吨数,我这不开发票和矿管走的吨数碰不上,也属于少交税啦、我现在就愁怎么让我的下游要发票
对方是公司,应当是会要发票。 确认不开票收入公司没问题的,对方不索要发票对方有影响,这个时候更应该注意无票收入及时申报
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利