你好,会有被税务发现不让加计扣除的风险
我们公司申请高新技术企业,实际并没有研发部门,买了知识产权和专利,让我去修改三年的账,把一部分费用记到研发费用,再修改以前年度企业所得税汇算清缴报表,这种有风险吗?如果申请下来,缴税优惠和领补贴,会不会有骗取退税的嫌疑,现在我没做这些,该怎样去劝老板。
老师,公司高新技术企业,研发支出全部费用化计入管理费用了,平时出的利润表里边我看怎么没有研发费用这个项目呀?
老师,我刚去这个企业,是高新技术企业,我发现研发的这些费用企业实际没有,也没有真正的研发部门,做账全靠编,这个有什么风险吗?
老师,我们是电商企业,老板找人弄成了高新技术企业。但是我们没有研发费用,做企业所得税汇算的时候,可以不用填高新技术企业的入库编码不?反正填了对我们也没啥用
老师您好!我们企业是高新技术企业,高技术服务-高技术专业化服务领域。但是企业针对这个领域没有研发,研发产品和高新收入都是先进制造业领域的,这种情况符合规定吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我现在正在做23年汇算清缴,我应不应该把账上研发费用给填到表里
归集到研发,需要填写到研发表里面的
老师我们是膨润土企业,有自己的矿山,导致缺成本票,交增值税交的多,那这个税负怎么去判定呢
税负按照 应纳税额除以销售收入的比率 一般按照年统计的,短暂的确票是不影响整体税负的
往来科目的应收,应付,其他应收,其他应付的金额太大都有什么风险
非金属矿税负率增值税5.5%
采矿业的这类多数公司都比较大,正常的借款都是没问题的 应收太大需要关注下,一般矿产应收不大的,要和实际行业特性相关
现在企业社保都交的最低基数,还不想交个税,导致工资表不真实,有什么更好的办法吗?
社保交最低基数目前没有严查,默认的吧,只要员工不起诉公司等 主要对员工采集专项附加扣除,基本够用的 一个孩子2000 等 老人房租
我们好多下游的企业都不要发票,除啦做未来票收入,还有其他办法吗
确认未开票收入吧,也是正常的账务处理
那未来票做的太多,是不也不行呀
公司是什么原因,客户是个人不需要发票吗
下游有的是小规模,也有一般纳税人的,跟人家沟通啦,就是不要发票,而且我们这以出境控制膨润土的销售吨数,我这不开发票和矿管走的吨数碰不上,也属于少交税啦、我现在就愁怎么让我的下游要发票
对方是公司,应当是会要发票。 确认不开票收入公司没问题的,对方不索要发票对方有影响,这个时候更应该注意无票收入及时申报
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利