从国外进口需要安装的设备,并由国外公司支付安装费用给中国的安装公司进行调试,这种情况下,安装公司提供的服务属于跨境应税服务。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4的规定,跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策。然而,这些政策主要适用于服务提供地点在境外或完全在境外消费的服务。在这种情况下,安装服务是在中国境内进行的,因此不符合免征增值税的条件。 因此,安装公司提供的安装服务需要缴纳增值税

老师好,某外贸公司2021年8月出口到越南的机械设备,由于设备安装的原因,至今国内的供应商未把增值税发票全部开给外贸公司,越南的客户也未全部支付货款给外贸公司,请问老师这对外贸公司的退税有什么影响吗?
1.收到上级转账拨入抵作基建拨款的进口器材转账通知,进口器材买价和国外运杂费共计40000元,其中需要安装进口设备为300 00、不需要安装进口设备为120000元、进口安装材料为60000元,这批进口器材尚在途中。 2.收到上级转来进口器材发生有关费用的发票账单,计有进口设备技术资料费6300元,设备检验费3000元,延期付款利息500元 3.进口器材运到,按预定分配率4%分配进口器材采购保管费,并已验收入库 4.将验收入库需要安装进口设备和进口安装材料交付安装公司安装。 5.用基建投资借款支付进口器材国内运杂费16000元,分配仓库保管人员工资2000元,计提仓库固定资产折旧900元,应付工会经费108元。 6.年底调整本年进口器材采购保管费的实际发生数与预定分配数的差额。
③6日,从潮北汉口公司购入需要安装的设备一台,价款500006500元;发生运费1000元,增值税税额90元。款项通过网银支付,设备已交付安装(会计分录)
③6日,从潮北汉口公司购入需要安装的设备一台,价款500006500元;发生运费1000元,增值税税额90元。款项通过网银支付,设备已交付安装(会计分录)
③6日,从潮北汉口公司购入需要安装的设备一台,价款50000增值税税额6500元;发生运费1000元,增值税税额90元。款项通过网银支付,设备已交付安装(会计分录)
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
安装公司不属于出口对吧
同学你好 去国外安装吗
是的,在外面安装
这个算出口服务了
那就免税的了对吧,如果在境内安装,就需要交税?
对的 境内要交税 境外免税