你好,你实际从哪里购入的?你如果是小规模开3%的,他虽然抵扣了3%,但是小规模也是全部交税。

老师我想问一下,小规模纳税人开专票是3个点还是1个点?有进项票可以抵扣吧
一般纳税人,平时开9个点专票,一个项目要求是开给甲方3个点的专票,那这个项目收到的3个点的专票可以抵扣进项税吗
9月份公司转成一般纳税人,8月不收小规模开过来的进项发票了, 等9月1号转成一般纳税人后。再让他们开一个点的专票过来,这样就还可以抵扣一个点,这样可以吗
老师,我们是小规模,对方是一般纳税人,是不是我可以开3个点或者1个点的征收率的专票,他们抵扣用
小规模要是开3个点专票,这个对方是一般纳税人,能抵扣3个点进项对吧,那开票方小规模的话还是按1个点可以交增值税吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
所得税的,这个用个体户的,给他开普通发票可以抵扣。是增值税的这一块。
签的是9个点的专票合同
你和别人签订的合同,固定了,修改不了。 小规模给你开3%的,你还有差额6%呢。意思是你们是实际从哪里购入的?
进项税抵扣要怎么降低成本
还没有签
个体户开1%的普通发票,一个季度能开多少,全部开出来。 不够吗?你们这个9%的专票是几个月的。
不用那么详细我只是想知道一般这种情况的建议是什么
只是被问了我不用管这方面的
不知道领导脑袋是不是抽了我又不学这专业的
那这个一般纳税人,他缺什么的发票,个体户能不能开出来?只要能开出来就可以开,缺多少开多少。只要汇算清缴之前开出来就行。如果平时缺成本发票,他可以先暂估。
再去考虑增值税,增值税的一般根据税负来,你缺多少发票,各小规莫出来。但是,你们这种方法不合适,他抵扣了一般纳税人的,但是小规模需要正常交。