我们是特殊的业务吗?不然开票和签订合同要对应上的。
老师,分公司以总公司的名义签合同,总公司进行收款后打给分公司,我们分公司收到总公司打过来的款,怎么做账?
收到了客户的总公司代替他们分公司付给我们的款,我们怎么做账呀?
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
老师好,请问我们分公司是独立核算的,他和我们总公司客户发生业务关系,但因无法和客户签合同,客户把钱打到我们总公司帐户要我们总公司开票,那总公司要把款再打给分公司,这种情况总公司要和分公司签个协议吗
老师好,客户用我们直播程序,收到的打赏,打到我们公司账户,但是我们还要返还给客户,我们属于替客户代收的,请问我们把这个款打给客户,客户还用给我们开发票吗
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
请问销售货物退货退款完整的账务处理怎么做
租赁公司,是之前我们分公司没注册下来,后面签订了三方协议
可以的,那就相当于总公司代收款。我们提前收款时借其他应收款总公司,贷预收账款。 总公司把钱打给分公司。 借银行存款贷其他应收款总公司。 确认收入时。借预收账款贷主营业务收入应交税费。
三笔分开做吗,主要还有个问题,一共收了多少款我们不知道,只知道每次打了多少款进来
每次打款的数据加到一起就是总的收到的钱的数据。
提前收款时我们不知道,我可以把第一笔和第二笔分录做到一个月吗,第三笔分录开票时再做
或是第一笔何第二笔做到一张凭证
你好,我是建议按照业务发生的顺序来做账。这样和收款也能对上。提前收款不清楚这个问一下经手人或者看一下合同怎样约定的。
好的,已经发生的我就先做到一个月可以吗,后面我就按照实际发生的做
第三笔分录开票时在做可以吗
是的,可以这样处理的可以的。
在3月份有一笔这个业务我做错了,我想把他改过来可以吗,这个会影响报税吗,前面的业务不涉及发票
账务处理要是错了会影响财务报表,那咱财务报表数据不对,要更正申报。
是否涉及报税,那看咱们具体错误是什么?收入成本费用这些有错误都影响纳税的申报。